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老师,请问一下交税比开票多一分钱,咋调整分录啊

2026-07-07 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-07 16:07

您好,这个可以税费和往来款这俩做一笔就行

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快账用户4041 追问 2026-07-07 16:09

啥意思?咋做?借应交税费应交增值税7221.93 城市维护建设252.77 贷银行存款 7474.70 怎么做一笔??我账上应交税费应交增值税7221.92

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齐红老师 解答 2026-07-07 16:09

借方税金及附加0.01贷方应交税费0.01

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您好,这个可以税费和往来款这俩做一笔就行
2026-07-07
多交的税计入税金及附加科目就行
2025-08-27
同学您好,多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入 借:应交税费,贷:营业外收入
2023-01-07
一般纳税人发票金额大于收到货款时: 有预收账款:开具发票时,借 “预收账款”“应收账款”,贷 “主营业务收入”“应交税费”;收到货款时,借 “银行存款”,贷 “应收账款”。 有销售折扣:销售时,借 “应收账款”,贷 “主营业务收入”“应交税费”;客户付款享折扣时,借 “银行存款”“财务费用”,贷 “应收账款”。 客户未付全款:开具发票时,借 “应收账款”,贷 “主营业务收入”“应交税费”;收到部分货款时,借 “银行存款”,贷 “应收账款”。
2025-01-22
你好,直接计入税金及附加或者管理费用就行
2025-08-27
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