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老师,领导出去旅游的餐费和飞机票,住宿,不想给他报销,要怎么和他说不报销,或者是用的话要哪 些凭证

2026-07-07 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-07 16:08

您好,只要老板同意报就行,你经他提供发票给你就行

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同学你好 意思就是差额纳税
2023-07-12
您好, (增值税纳税申报表附列资料(一))6%行次其他发票里不含税收入。
2023-05-13
你好;     你是差额征税的话; 是的; 要有合理发票支撑的 
2023-01-31
处理方式: 无车报油票:必须提供私车公用协议、行程记录等证明真实性,否则拒报,完善报销制度。 高风险发票:要求领导补充出差事由、接待记录等凭证,明确告知税务风险,坚持无凭证不报,必要时向上级反馈。 普票是否转出: 普票无需进项转出(本身不抵扣),但如为高风险发票且无法证明真实性,需做企业所得税纳税调增(不能税前扣除)。 企业风险: 若及时配合调增 / 拒用问题发票,风险较低;若明知有问题仍入账且不调整,可能被补税、罚款,影响信用评级。 普票入账风险: 高风险普票入账且无法证明真实性,会导致成本虚增,汇算清缴未调增的,面临补税、滞纳金及罚款风险
2025-07-31
可以直接凭票报销。 领导可凭住宿费和交通费的正规发票,以及行程单等相关凭证,按照公司费用报销流程申请报销。一般无需签订劳务合同,因为这主要是报销垫付费用,而非支付劳务报酬。若报销金额与实际费用相符且票据合法合规,企业可将其作为经营费用在企业所得税前扣除,无需额外缴纳其他税费
2025-07-30
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