
老师,员工拿回来的出差发票里边有的只有回来的火车票,有的只有出去的火车票,而且住宿费和餐费打车费这些发票的时间也都混乱了,根本没法对应火车票是哪次出差的还是自己开车去的。我可以单独按交通费,住宿费,餐费单项明细报给他吗,不按差旅费那么报了
我是旅游行业,请问,应纳税额=(取得的全部价款和价外费用-扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用)÷(1+6%)×6%-进项税额。我想问下申报的时候,如何填写销项?开具发票是含税普票,收票是含税普票,销项填写是填收入减去成本么不含税数字么?
老师,这句话:纳税人提供旅游服务,可以选择以取得的全部价款和价外费用,扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。老师这句话是什么意思的,麻烦老师用通俗的语言说一下
老师我们公司给员工提供餐补和差旅费一块报销,但是差旅费有发票,餐补没有发票,请问我要怎么做账呢?税务不是规定没发票不能报销吗,我要是一块计入管理费用,但装订的凭证少发票啊
老师关于政策的解读,试点纳税人提供旅游服务,可以选择以取得的全部价款和价外费用,扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。选择上述办法计算销售额的试点纳税人,向旅游服务购买方收取并支付的上述费用,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票。 请问:这里的不得开具专票是扣除部分还是余额?
我们在建工程,近期没有收入只有进项,进项发票要不要先勾选
老师,季度企业所得税表申报时有一个要选资产损失是或否咋选呀?
长沙卓越家具公司:一月份是小规模纳税人,二月份转成了一般纳税人。一月没收入,二月亏损了,三月盈利了。三月份要交税了,看收入是否超过30万,是应该看本期发生额的贷方,还是看本年累计发生额的贷方,还是看期末余额的贷方呢
老师,您好,我公司处置了固定资产,然后我做的分录是借,固定资产清理,19875.05 累计折旧10088.48 贷固定资产159292.04 借银行存款,贷固定资产清理,应交税费,这样分录是对着没?
老师,领导出去旅游的餐费和飞机票,住宿,不想给他报销,要怎么和他说不报销,或者是用的话要哪 些凭证
老师,请问一下交税比开票多一分钱,咋调整分录啊
1.所得税季报表上的“已计入成本费用的职工薪酬”是账面上“应付职工薪酬”贷方计提数据吗? 2.“实际支付给职工的应付职工薪酬”是账面上“应付职工薪酬”科目的借方数据吗? 3.账面上“应付职工薪酬”科目的借方数里发放的有2025年12月的工资,在填2026年2季度企业所得税申报表时需要从借方金额里扣掉2025年12月的工资吗?
老师,我们开了项目的发票,确认了营收,同时结转了成本,现在发现有部分的成本没结转,但这个月没有营收了,这部分成本怎么办?
老师报个税社保怎么报?只交了医保
老师,物业公司给保安购买保安服装,4500块,像这种需要按买卖合同申报印花税吗