同学,你好
是可以的

缓交社保 单位部分 我们可以当月按实际入账 缓交的部分下其他应付款 到缴纳的时候往回冲吗 借管理费用社保 贷其他应付款
社保当月购买当月,借管理费用社保,其他应收款社保个人部分,当月再做上月工资分录,借应付职工薪酬,贷其他应收款社保个人部分,那其他应收款社保个人部分是有余额还是没有余额
社保当月购买当月,借管理费用社保,其他应收款社保个人部分,当月再做上月工资分录,借应付职工薪酬,贷其他应收款社保个人部分,那其他应收款社保个人部分是有余额还是没有余额?
老师好,请问一下法人垫付公司社保,是直接借:其他应收-个人社保 管理费用-社保 贷:其他应付款-法人 ,还款是直接借:其他应付款-法人 贷:银行存款这样吗?
企业将个人承担部分的社会保险费、公积金计入管理费用,会计分录为: 借:管理费用\\社会保险费 贷:其他应付款\\社会保险费 缴纳的时候: 借:其他应付款\\社会保险费 贷:银行存款 个人承担部分不能计入企业的成本费用 该分录如何修改?大额医保未计提直接在缴纳时借:管理费用\\社会保险费\\大额医保 其他应付款\\大额医保 贷:银行存款 是正确的吗?
其他应付款 -社保个人部分。 多出余额可以直接冲减管理费用吗
为啥 跨月的红冲的专票,需要做什么分录
这家进项一直大于销项没交过增值税咋办呢,能不能故意少勾选进项啊
总分公司残保金问题,分公司有残疾人,总公司没有,企业所得税汇总申报,增值税就地申报,总分公司残保金是各自申报吗?总公司能把分公司残疾人算进去吗?
老师,没有收到租金发票,但是已经付款了,如何计提厂房租金
个人独资企业核的有增值税,附加税,个税和经营所得。每季度还需要申报财务报表。利润表中有申报的收入计入营业外免交的增值税。营业所得的收入等于利润表中主营业务收入+其他业务收入?还是需要再加上营业外收入?
老师,因税管员让补缴的企业所得税和印花税以及滞纳金怎么做分录
老师股东投5万中途退出,我要退他钱吗,我们费用已经超支了
铁路电子票可以直接入账嘛?不再增值税附表二填写并转出?
老师,我公司主营电梯销售、安装、维保业务,现自查预收款过大,查明原因6月集中开票金额过大,成本少,导致本期利润大,请问:我可以把已付未回票的预付款统计一下入账吗?借:成本 贷:预付 ? 等7月份以后到年末前把发票开回来直接贴到6月凭证后面,可以吗?
直接冲减平就可以了是吗
同学,你好
嗯嗯,是的