您好,一般都是暂估,最好做个合同好些

老师,8月份因为收入不够,我预估了例如20万元金额的收入(20万有个上下幅度同时里面有20个单位),正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完,9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万,10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入,然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完,剩下的5万重新在11月预进收入, 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思,因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
老师我有一个疑问,就是我之前在代理记账公司,然后呢收到了客户寄过来的是复印过来的发票复印件进项票,金额100万,税额13万,那我做账就是借:原材料100万借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万,重点来了:第二个月客户将这笔业务的原件发票给我了(上个月给我的是复印的发票,原件没有寄回来),那我又做了一次借:原材料100万,借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万。。老师这样我是不是就是重复入账了呢???导致同一笔业务的进项税我也记了2次是这样吗??!
一般纳税人的,第1个月的时候进项少销项多。成本只结转了进项相对应的成本。没有进行成本暂估。第2个月时所缺少的进项已经找到。并且入账。而且又录入1万多的无票收入。这笔收入没有对应的成本,而且也没有进行暂估成本。2023年3月份没有收入也没有进项。因为第1季度的税已经报了。请问在4月的时候能怎样操作?把1月份没有结转的成本结掉。把无票收入的成本结掉。然后在4月份做无票收入的暂估,这样可以吗?怎样操作呢老师?
老师你好,我1月份接手一家账,12月份账是上个会计做的,上个会计用一次性固定资产折旧结转成制造费用70万,用了30万,还剩了40万结转到在产品,第四季度的利润达50万,然后老板不愿意交税,上个会计说只能做到这样,当时我接手了,老板让我把利润降低,我预估了原材料、年终奖,降低了30万利润,导致现在账上一直有40万在产品挂着。(因为当时我没敢动那个制造费用,前面会计成本不够没用,我看了一下比列应该是制造费用比例太高了),就只预估了原材料和年终奖,请问现在那个在产品一直挂着怎么办
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出,直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗麻烦详细问一下,同一个问题问了这么多遍,每次回答都不一样
企业所得税提高利润,增加费用,成本分录怎么写
老师,股权转让时看资产负债表的所有者权益数据吗,还是只看未分配利润数据
老师,按季度申报的水利基金,计税基础是3个月的增值税合计吗?
老师,如果现在调12月的帐,已反结账,调账调在利润分配-年初未分配利润,结转本年利润时这个需要做结转吗?
老师,请问季中自动核定了一般纳税人,这样子该如何做账务处理昵
老师,公司人员不够30人,需要申报残保金吗
知识产权公司代理专利申请和专利年审代垫的相关费用,客户把代点垫的相关费用跟代理费一起打到公司账户,公司只是开代理费,这样是不是得全部报增值税?
请问参与利润分配属于股东吗?
请问公司考虑向外投资一个项目,直接参与占股分配还是利润分配更好呢?
快账旧系统进不去了,麻烦网址发过来一下,我得做账报税了
那就是5月份利润有100万,我在6月份利润是-90万。最终季度利润是10万,就是只要季度利润是10万就可以了是吧,但个月利润过高没有关系的吧,只要季度利润降下来了就可以了是不
是的,因为你是季度申报
好的 ,谢谢老师
不客气,很高兴为你服务