借应付账款 贷原材料 应交税费进项税额转出 借原材料 贷主营业务成本

老师您好,上月红冲的已认证抵扣进项发票,我做了进项税额转出,请问期末结转是做会计分录:借应交税费-转出未交增值税、进项税额转出,贷应交税费-未交增值税吗
本月销项为0元。有一张红字进项发票(不含税金额为14元,进项税额为19元)。做进项税额转出。然后上期留抵有68元。现在要作转出未交增值税,还有结转本月税额,如何作分录呢?
收到红字发票应该入进项转出科目还是进项税科目,前期已经抵扣过进项了的
前期有进项税额留抵,本期调账想要做进项税额转出,分录怎么写
前期已抵扣的进项税专票被认定为异常发票,本期电子税务局系统做进项税转出,会计分录怎么做
交2025年年度汇算清缴企业所得税如何做账务处理
老师,6月工资在6月计提和申报,7月发放,这样企业所得税表那两行工资数是不是比对不行
老师您好,甲公司现处于基建期,与乙公司签订了设备采购合同,为公辅设施供电设备(即高压开关柜,低压开关柜等),并且合同中写明配电箱为免费赠送,请问这样开关柜是逐个建立资产卡片吗?赠送的配电箱如何核算呢?
老师想请教一下,公司有研发费用,但是都进到费用化里面了,申报所得税季报的时候嗯,第五行是管理费用,然后第六行是研发费用这个需要把研发费用的填在第六行的研发费用里面吗?还是直接都记在管理费用里面
老师好!如何计提增值税?麻烦写一下会计分录
老师,企业所得税季度申报表中职工薪酬是填本季度的还是1-6月的总额?
老师,您好,请问下工序完工率是按工时算权重还是?
诊所兼职医生的工资可以按工资报吗?
老师,下午好!想问一下2025年12月份报关单放行了,就开票了,但是结关日期是2026年1月份,这样导致有差异,这种情况下,填出口收入差异情况表是不是填收入确认时间差那一栏?
老师,请问非全日制临时工,单位不用给交社保和医疗,请问需要单独缴纳工伤险吗?
库存为使用 所以不用做后面这个分录 但本期转出的税额 应该怎么做分录
借应交税费进项税额转出 贷应交税费进项税额