同学你好,只是发票红冲,涉及退货不。

老师,公司收到的专票,在前几个月已做了认证抵扣处理。但最近发现专票的发票专用章盖错了,上个月做了红字信息表,现在还没有收到对方企业重开的专票,这个月我得做进项转出处理吗,还是等收到对方的红字专票再做进项转出处理?
作为购买方,我5月份收到一张购买办公用品的专票,我已经入账并且抵扣进项税额,现在6月份了,已经申报完增值税了,才发现发票错了,我开具信息表,让对方开红字发票,请问,应该怎么进行账务处理?
老师,您好!疫情减免6月份收到房东(国企)开的红字专用发票30000(进项已抵扣),蓝字专用发票27000。如何处理
公司上个月购买的劳保鞋,因为质量不好我要退货,且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联),我专门未认证也未做入账处理,但是京东销售方非让我方开具红字信息表,并退回了上月的已开具发票抵扣联,无奈之下我开具了红字信息表给他们,对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票,我方该如何做账务处理呢?
去年11月收到的进项专票,现在发现开错了,重新开具的话怎么处理?需要购买方开红字信息表吗,销售方再开红字发票吗?已经抵扣的税额在今年当月做转出?
学堂的密训课什么时候开始呢
老师有一家小规模公司新注册的还没有员工在自然人电子税务局扣缴端零申报时到申报表报送是怎么也发送不了申报是为什么
老师,个体户2季度开普票不含税124元,总收入32万(普票加未票),这样增值税申报表是不是第三栏(其他增值税发票不含税销售额)填124,第一栏(应征增值税不含税销售额)填32万-124,
老师建行每年的对公使用、企业网银费、承兑系统使用费,,可以开具专票吗
提示:公司在职职工人数大于30人的企业,可以根据实际安排残疾人就业的比例享受分档减缴政策;而对于在职职工人数小于等于30人的企业,则可以享受免征政策。请知悉!老师 这是什么意思 是有残疾人就可以享受什么待遇吗
老师你好,我们之前买了一个车,公户付了30000,后来过户了,又付了1万,中介隔了2个月,那固定资产明细科目写哪儿个车牌号?如果车牌号总变,有没有办法写别的明细科目呢
老师,我企业是一般纳税人, 饲料生产企业。在计提工资时,上个月多计提了直接人工工资200元,并且已分摊至产品里,产品也相对多计提了成本。这个月需要调账,老师,要分几个步骤调账记分录? 麻烦指导我一下,谢谢!
老师无票收入该如何填写增值税申报表,我是小微企业,我的专票不含税:11207.93,普票不含税:196166.36,无票收入不含税:93687.87,该如何填写增值税的申报表
抖音后台涉税数据会影响到企业申报吗?有关联吗?抖音后台的发票需要给平台开吗
我公司是小规模纳税人,本季度销售额不足30万,专票开具金额2433.67,专票税额24.33。普票开具金额21580.2,普票税额215.8。未开票收入金额26703.83,未开票税额267.04。我在增值税纳税申报时要填那几个表,要在这些表的哪一行哪一列填写?
2月份对方多开票,6月只红冲多开部分
举例说明 多开的不含金额=100 多开的税额=13 多开的含税合计=113 借:库存商品 -100 应交税费-应交增值税-进项税 -13 贷:应付账款 -113
红冲的专票需要认证勾选吗
红票没有地方可以勾选 因此,你在 附表2里 ,进项税转出那里,把金额填写进去,
好的,谢谢
不客气,同学, 天气炎热,注意防暑