你好 借应付账款 贷银行存款

10.(单选题货先到单后到的情况下,到月末单据仍未到达该如何账务处理?之暂不入账B借:原材料贷:应付账款暂估应付款借:原材料应交税费应交增值税(进项税额)贷:应付账款暂估应付款D借:应付账款暂估应付款贷:原材料
36:实际成本法下,货先到单后到的账务处理A月末账单仍未到达时,暂估入账借、原材料贷,应付账款一一暂估应付账款B下月初红字冲销借:应付账款一一暂估应付账款贷:原材料C等发票账单到达时借:原材料应交税费--应交增值税(进项税额)贷:银行存款D货到时,暂不入账
36:实际成本法下,货先到单后到的账务处理A月末账单仍未到达时,暂估入账借、原材料贷,应付账款一一暂估应付账款B下月初红字冲销借:应付账款一一暂估应付账款贷:原材料C等发票账单到达时借:原材料应交税费--应交增值税(进项税额)贷:银行存款D货到时,暂不入账
老师,8月材料入库发票没有来我做会计分录,借:原材料,贷:应付账款-暂估。发票来了没有抵扣不用做到进项分录吧,是抵扣再做到账上分录:红冲前面暂估分录,借:原材料,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款-A供应商,对吗
老师您好,之前9月挂了应付账款/暂估应付账款 会计分录为: 借 原材料 100 应交增值税/未交增值税/待认证进项税额 13 贷 应付账款/暂估应付账款 113 在10月份支付了该笔货款,此时的账务处理应该怎么做呢?
领导说等贷款还了要注销企业 我的财务报表上的往来是不是要清理的
项目的测试服务费计入研发费用的哪个大类下
老师,技术部员工出差事由是总部开会交流、转产产品明细梳理以及陪同客户做试模验证,应该计入哪个科目呀
老师我们老板说得罪客户了,说客户要找人搞我们公司,老板怕客户找税务局查账,那一般税务局查账会查什么?我们需要把什么藏起来? 因为我们是小规模纳税人,有个账套,里面有外账,有内账,平时做内账的付款凭证啥的也都在桌后面的柜子里,还有跟客户签订的一堆合同(这些合同内账有外账)也都在柜子里,,老板问我现在需要把什么藏起来?以防被查?
已付款已开票,发现这设备不行,然后要重新换一台,是叫对方重新开票还是全额退款给司呢,还是一笔归一笔,还是补差价
老师这个房产证上的时间是2014年10月22日-2054年10月21日 这个房屋我按20年折旧 土地使用权我按多少年摊销呢 房产是2025年11月份对方给我司开的发票,一直未做账,如果从2026年4月开始做账,这个土地按多少念摊销呢怎么算
老师好,6月做账 借 库存商品100 待认证进项税额13 贷 应付账款 113 7月退货原因 发票红冲了一半 这该怎么做分录了 对方开了 价格合计为56.5的 负数发票
老师,民营医疗机构增值税是怎么交的,我们一直做的是全额免征,我们有一家综合门诊部,可能营业额大,所以税务推送自查自纠
我们出口企业,有一样东西已经通过夹带出货了,现在剩下的走海运报关要加上这样东西,我想问下箱单还要加上这样东西吗
老师,我公司有员工这个️应发工资8265,没有专项附加扣除,没有社保扣除,个税应该是多少?怎么计算
老师,我们不需要从暂估款转到确认应付账款吗?
你好,学员,不需要从暂估款转到确认应付账款吗? 不用的
老师那之前票没到暂估的进项税额比实际票上多了0.01分,这个直接红冲掉就可以了吗?
可以的,学员,没事的,这个