你好,20%以后不给了吗?

对方给我们公司开30万发票,但是我们想扣除客户10%税,只支付对方27万,该如何做账
老师,请问此次工程对方完成了一部分,对方开了100万的发票过来,但此次完成了80%,我们只能能支付80万,我们该怎么做账呢?
老师,请问一下,我公司货款10万,对方公司付了20万承兑,要求我公司把剩余10万银行账款支付给对方的供货商,这种该怎么出分录呢
1、我方开票四万,对方只付了三万、那一万扣款不给了,这个会计分录怎么做? 2、对方开票90万,我们本期支付了60万,另外30万是三月之前多支付了这个分录怎么做
老师 对方公司开票比如是10万元 公司实际只付了9.9万 票的差额怎么做分录
是的
在吗,老师
那你让对方申请红字信息表
这是给对方的好处费,对方不给票,就是多开的,怎么做账
那就把应收做为坏账处理收不回来的
什么分录呢
借:资产减值损失 贷:应收账款