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老师 对方公司开票比如是10万元 公司实际只付了9.9万 票的差额怎么做分录

2023-10-25 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-25 15:21

差额1000计入财务费用-折让

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差额1000计入财务费用-折让
2023-10-25
 你好;        借 主营业务成本 贷应付账款;   借应付账款贷 银行存款 ;     借银行存款   贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税 ;   
2022-05-30
你好 按发票做账就可以   退回的是什么钱 
2021-08-27
同学,你好 借:库存商品 100000 贷:预付账款 100000
2024-05-23
 你好;  你这个是虚开发票吗  ; 你是业务是多少 金额的  
2022-06-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

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