
我公司付对方采购款10400。但是对方发票只给开了1万。多付的这400不找对方了。请问怎么做分录出账?实际业务是10400
老师:我公司收的电子承兑,票面金额是50万可是对方实际支付485000元,差额15000元是对方贴现的手续费,但我公司已入账50万,导致应收账款少了15000元,这怎么做分录调这个差额呀
老师,请问一般纳税人的劳务公司差额开发票要怎么开,比如合同金额是10万,实际支出8万
对方公司开了两万的普票,因验收不合格我公司只实际支付了一万元,这个怎么做帐务处理
老师 对方公司开票比如是10万元 公司实际只付了9.9万 票的差额怎么做分录