您好 借:工程施工 100 贷:应付账款 100 借:应付账款 80 贷:银行存款 80
请问供货商已经开了两万发票过来,但是因为对方原因,我们只付对方一万九,对方也同意了.剩下的一千怎么办,不能一直挂账吧? 我们应该怎么处理?
给对方公司提供货物及安装,共计150万 ,发票开了150万 ,对方公司对公账户打了70万过来,剩下80万我公司提供工资表 对方公司已打在各人卡上,一,应收账款150万,对公账户只收到70万 那剩下的80万,怎么处理?二,收到的80万工资,已由对方公司打到个人卡上,能做我们公司的成本吗?
我们购买设备,分3次付款,第一次预付款,第二次进度款,第三次验收款,第二次付款前,对方开了全额发票过来,但是设备还没送齐,需要我们付完款后半个月才能送完货过来,第二笔账务怎么做呢?专票
老师想问下,由于供货商原因导致对方要支付我们滞纳金,对方开发票开了38万,只要我们支付36万,但这2万我怎么入账,才能把这38万做平呢
老师,请问此次工程对方完成了一部分,对方开了100万的发票过来,但此次完成了80%,我们只能能支付80万,我们该怎么做账呢?
公司现在要核算成本。以工单核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的计划部下达的工单吗?但是5月份的下达工单都还没开始做。还是说我按生产部5月生产什么产品我就核算什么产品的成本。而且我要找一个新工单核算是吧。4月已生产的产品未完工的然后5月接着生产的这种工单我就不核算了对吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接着核算直到生产完工为止
老师,公司想要上市,需要满足什么条件
老师,房东不愿意开租金发票给我们,然后公司去代开,那请问代开产生的个税及房产税的账务处理是?
老师,只能发三个图片,我等一下再给你发答案,答案部分(4)甲产品成本明细账,工资费用和制造费用最后一行,在产品成本的工资费用,制造费用为什么两个都是零?
老师,您好!请教您 已知条件是:上期结转材料金额为 143690.70,本期领材料金额为 642768.53,完工产品材料金额 599170.30,在产品材料金额 187288.98。直接材料金额 108311.50,制造费用金额 73249.09,动力费用 32353.00。就想求出完工产品的分配率,或在产品的分配率来,从而分配出:工和费的金额。老师,请问公式如何写能指导一下吗?
以工单核算成本,但是我司跟我客户需求下工单,还有一个就是,生产线6月份还在做4、3月的工单。6月都还没有生产5月的工单,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月这都没有投入啊这怎么办呢
图片中营业收入384亿,营业税金及附加才3885万,那么营业税金的税率是多少?
老师,我要0申报,请帮我看看都怎么填
老师,请问哈尔滨食品小经营核准证延期,可以在政务网上提交么
已经申请统计确认的进项税额能够撤销吗?