同学你好,根据实际盘存的数量和金额入账,差额进行账面调整。

老师好,医院的账务我一直是按照每天收费室交来的金额登记入账,做了几个月下来,发现医院管理系统(His系统)有月科室费用汇总表,系统月汇总表金额和我实际登记的金额有差异(差异原因是:医院刚开,系统不熟悉,再加上价格经常改动不稳定,导致有些费用没有入系统),现在这个情况,如果医保局或者财政部门来查账的话,肯定是系统收入金额和账本不相符,老师这个问题大吗?怎么处理?希望有医院工作经验的老师能给个办法
老师!想请教一下,公司年底在盘存货时,其中有一项原材料因为质量问题已退回供应商了而换回的货在路上没到,但是我们公司系统里没做退库,所以在盘存时发现账上有,但是实物没有,这个应该如何处理?
老师您好,我们公司原材料到货后,供应商量不会第一时间给到税票,而且这发票开具不是按合同货款金额开的,而是按我们实际支付金额开发票,下次应付账款付了又再按付款金额开过来,以前没有上财务系统,到现在重新建账要在系统上反映出以上这些来我又如何做账。请老师赐教。
老师好,请教一下,我们企业有两种原材料在记账的时候记串了,后来材料单价发生变化,现在这两种材料已经全部领用,但是账面上两种材料金额之和是一个负数,该怎么处理呢?(所有业务都发生在本年度)
老师,由于加油站员工的统计错误,上报给财务的预收加油卡金额少于实际收到的金额,差额有二十多万,现在就是存在加油站充值系统上的金额,和账面上的金额不符,怎么办呢
小规模酒公司A,成为另一个小规模酒公司B的股东,并投入100万,这100万A公司应怎么做账,会计分录的借方是什么?
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
老师,怎么调呢
用待处理财产损益-待处理流动资产损益科目调。
但是我们要用现在的余额表,作为期初
那就做了期初后,再盘存,做为盘存当期进行调整。