你好 减免表看下填写没有
您好,我这月申报增值税主表23栏填写退役士兵的减免数字,申报时提示主表23栏填写异常是因为什么原因?
老师,我们单位是免增值税的,我今天报增值税把开票数字填到免税货物销售额栏里第9列,但是我申报不过去,提示说主表第8行本月数字等 于增值税减免明细表里免税第一栏数字,但是现在主表里第8行数字带不过来,还不让填,这个该怎么办
老师,申报企业所得税时,提示主表28栏分次预缴税额填报异常,这个是为什么,我异地预缴的增值税税额也没填错,这个要怎么办
老师,你好!请问我这个月抵扣了税控机服务费280元,已在主表第23栏填写,附表四也填写了,还有增值税减免申报明细表也填写了,现在申报时说不通过,怎么办?
附表四填了280的金税盘年费,填了增值税减免税明细表,填了主表23栏次(填的数据小于19栏与21栏之和),申报时提示“应纳税额减征额填报异常”是怎么回事呀?
老师小规模季末不需要将应交增值税结转到未交增值税吧,就只计提附加税就可以吗
个体户开了普通发票要做账不?
老师,我平时做的账单位和个人都计入了管理费用~社保费,因为就三四个人想着都是自己承担就没分开,现在是不是得调账?具体怎么填麻烦老师指点一下?
老师,税务给出的这三个行为提醒是什么意思?尤其第三个不理解
老师,超市所有进货都需要发票吗? 水果蔬菜,海鲜这类基本都没有怎么办
老师,圈出来的这是咋算的
老师 我在本年3月计提了企业所得税8500,在这个月才发现 现在怎么调回来
老师,公司投标,支付投标费时,是在一个平台支付的,收款账户也是平台账号,但是票是招标单位开的,这需要怎么处理
老师,你好,请问一下,我们公司没有签订买卖合同,我应该按那个金额报印花税了
老师您好,我们是外贸企业,有一笔出口的报关费专票我们抵扣了,后续我们没有内销,没办法抵扣,请问我期末留抵要怎么处理,可以进项转出吗?