你好,把多计提 的直接红冲就可以了

老师你好,问下2019年12月份工资计提多了,1月份账务要怎么处理呢,1月份应该怎么处理 多提了几百块?
老师好,请问12月份所得税计提多了后,到1月份怎么处理?
12月份年终奖计提表,1月份发放实际比计提的多,这个账务怎么处理,比如说张三12月计提2万,实际发了3万,这种怎么处理账务呢
老师你好,12月份多计提印花税3.18元,12月份工资少计提420元,请问老师2023年元月份怎么账务处理?急急
你好老师,12月份的账忘记计提,补提到1月份,账务怎么处理
老师,去年10月份提了离职,干到年底走的,但是年前几天老板又让我留下继续干,,但是我不想继续干了,我现在可以走吗?
什么情况下需要申报用人单位年度工资申报
有限责任公司给有限责任公司分红直接打过去就行了是嘛?还需要什么文件嘛?分红打给自然人就要缴纳20%的个税对吗?有经验的老师来,我要可操作的程序方法经验,不要用书面话来搪塞我
老师请问下,我们平时做账,是导一个科目表及各科目的余额表吗?太久没用了,一时间有点记不起来了
二手房中介好做吗 他有自购毛坯装修卖出 比起商贸公司好干吗
一般纳税人,软件产品和软件服务税率是多少?有没有优惠政策?
有限责任公司给有限责任公司分红直接打过去就行了是嘛?还需要什么文件嘛?分红打给自然人就要缴纳20%的个税对吗?有经验的老师来
小规模纳税人,无票收入9580,收款码手续费23.96,银行存款实际到账9556.04,含税收入是按9580,还是9556.04,申报增值税按哪个金额,请帮忙解答,谢谢
我们是做家具销售的,去年有好多材料成本是付款了,但是没有收到发票,我们是进项了暂估,我是这么暂估的,借:库存商品,贷:银行存款,再都结转了成本,借:主营业务成本,贷:库存商品,现在收到了发票,是做红字发票,借:主营业务成本,贷:库存商品,再按收到的发票入账么
有限责任公司给有限责任公司分红直接打过去就行了是嘛?还需要什么文件嘛?分红打给自然人就要缴纳20%的个税对吗?有经验的老师来
跨年了呢
冲管理费用吗还是?
因为你上面说了一共几百元,重要性原则,直接用管理费就可以
那样冲的是2020的费用了呢,不用通过以前年度损益调整吗
重要性原则 金额小的不用通过以前年度损益调整,如果 你非要通过也是可以的