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老师,请问:本月申报完成增值税的销售收入误填为0,实际是有收入和勾选认证的建筑行业,是否可以做红字发票,次月再重新开具做收入呢?(本月的收入额确认的增值税是否就可以是0了呢?)谢谢

2020-02-29 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-02-29 15:38

建议修改你这个月申报的报表。

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齐红老师 解答 2020-02-29 15:39

你这个月红冲,然后开负数发票,你的收入还是零。

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建议修改你这个月申报的报表。
2020-02-29
你好,严格来讲,是需要确认收入,申报未开票收入的
2024-03-19
你好,请稍等,稍后给你解析
2024-03-28
残次品需要单独做账务处理,不能直接算进当月成本后用营业外收入冲减,这种做法不合规,且要和仓库进销存账同步。 生产出残次品,先从 生产成本 转去 待处理财产损溢,再按实际情况(低价卖、报废、修复)处理; 低价卖就记 其他业务收入 并结转成本,报废记 营业外支出,和仓库账保持一致才合规。
2025-10-15
你好,同学 应该是每月确认收入,没开具时作为无票收入处理,然后开具发票不在单独做收入了 申报表,按无票收入申报,开票后,无票收入负数,开票收入正数,整体销售额不变
2023-01-13
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