1借固定资产600000 应交税费进项税额78000 贷银行存款678000
1.华为公司为生产水泥绵一般纳税人。2019年5月发生如下部分有关固定资产业务: (1)8日购入一台不需要安装的生产设备一台,价款600 000元,支付增值税款为78000元,另支付各项杂费18 000元,上述款项均以银行存款支付,设备已投入使用。 (2)22日接受夏康公司投入的厂房一幢,投资前的账面净值为500000元,双方协商并经往册评估师评估认定为600 000元,作为投资入账价值; (3)5月份因生产需要,决定用自营方式建造一栋材料仓库。相关资料如下: ①27日购入仓库工程用专用物资300 000元增值税额39000元,该批物资已验收人库,款项用银行存款付讫; ②领用上述专用物资建造材料仓库; ③领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥的生产成本为80000元,税务机关核定的计税价格100 000元,增值税税率为13%; ④领用本单位外购的原材料批用于 工程建设原材料的实际成本为30000元; ⑤1月至3月,应付工程人员工资薪金50000元,用银行存款支付其他杂费20000元;⑥3月31日,该仓库达到预定可使用状态。 要求,根据以上经济业务编制华为公司有关固定资产的会计分录。
1.SJ企业为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司因生产需要,决定用自营方式建造一间材料仓库。相关资料如下:(1)4月5日,购入工程用专项物资200000元,增值税税额为26000元。该批专项物资已验收入库款项用银行存款付讫。(2)领用上述专项物资,用于建造仓库。(3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设。该批水泥成本为20000元,税务部门核定的组成计税价格为30000元,成本利润率为10%。(4)领用本单位外购原材料一批用于工程建设。原材料实际成本为10000元。(5)4月至6月,应付工程人员工资20000元,用银行存款支付其他费用9200元(均取得增值税普通发票)。(6)6月30日,该仓库达到预定可使用状态,估计可使用20年,估计净残值为20000元采用直线法计提折旧。【要求】(1)计算该仓库的人账价值。(2)计算该仓库应计提的年折旧额。(3)编制相关的会计分录。
S企业为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司采用自营方式建造一间材料仓库。相关资料如下:(1)4月5日,购人工程用专项物资300000元,增值税税额为39000元。该批专项物资已验收入库,款项用银行存款付讫。(2)领用上述专项物资,用于建造仓库。(3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设。该批水泥成本为24000元,税务部门核定的组成计税价格为30000元,成本利润率为10%。(4)领用本单位外购原材料批用于工程建设。原材料实际成本为10000元。(5)4月至6月,应付工程人员工资20000元,用银行存款支付其他费用9200元(均取得增值税普通发票)。(6)6月30日,该仓库达到预定可使用状态交付使用。[要求]编制相关会计分录。[要求]编制相关会计分录。
固定资产购建业务核算作业3:华宇公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要以自营方式建造一栋材料仓库,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造仓库。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为40000元。(4)6月12日,领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为30000元。(5)6月20日,建造期间共应付工程人员薪酬50000元
目的:练习自行建造固定资产、固定资产折旧、固定资产处置的核算。(二)资料:东方公司为增值税一般纳税人。2019年4月,因生产需要,东方公司决定用自营方式建造一间材料仓库。相关资料如下:1.2019年4月5日,购入工程用专项物资20万元,增值税税额为2.6万元,该批专项物资已验收入库.款项用银行存款付讫。2.领用上述专项物资,用于建造仓库。3.领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为2万元。4.领用本单位外购原材料一批用于工程建设,材料实际成本为1万元。5.2019年4-6月,应付工程人员工资2万元,用银行存款支付其他费用0.92万元。
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
2借固定资产600000 贷实收资本600000
3.1借工程物资300000 应交税费进项税额39000 贷银行存款339000
3.2借在建工程300000 贷工程物资300000
3.3借在建工程80000 贷库存商品80000
3.4借在建工程30000贷原材料30000
3.5借在建工程70000 贷应付职工薪酬50000 银行存款20000
3.6借固定资产480000 贷在建工程480000