您好 计提社保 借:管理费用-单位社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
老师好,公司交社保时可以这样做,借管理费用-社保,其他应付款-个人社保,贷银行存款吗
老师好,公司交社保时可以这样做,借管理费用-社保,其他应付款-个人社保,贷银行存款吗 然后发工资借应付职工薪酬,贷其他应付款,银行存款,这样吗
我之前计提社保时是:借:管理费用 其他应收款-个人社保 贷:其他应付款-社保局 现在我缴纳社保时可以:借:其他应付款-社保局 贷:银行存款 其他应收款-个人社保 可以吗?
老师好,请我这样的分录对不对?计提社保时:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 交纳时:借:应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷:银行存款
老师好,请我这样的分录对不对?计提社保时:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 交纳时:借:应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷:银行存款 发放工资时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应该收款 这样对吗?
请问一下实收资本可以现金吗
拒绝授权,是我的上一级审核不通过的意思吧
请问一下实收资本可以现金吗
之前没核定印花税,现在正在办理着股权变更,是等着股权变更完事以后再去核定印花税,还是现在就能核定,股权变更影响核定印花税吗
老师好,同一个地方有4家企业,但是因为我司的经营范围合适,所以有一笔属于4家公司的收入,我公司代为收取,后期扣减成本后,平摊回比其他公司!但现在这笔收入,我这边没有做应付,而是直接做了收入,还报了税!已经在有半年了!现在我摊回给其他公司的时候,摊回那部分应该入什么科目?
老师,6月新开了一家小规模企业,老板想给它变成一般纳税人 要怎么操作 要去税务局做变更吗?还是可以线上操作?还是一定要连续满500万才能自动变更
计提货款返利,上个月做了借其他应收款,贷营业外收入。做多了一笔,现在这月可以直接负数冲销吗?需要怎么做分录?
公司买地涉及到什么税?
郭老师,如果库存和账上的对不上,怎么调整
公司院里做的土方施工 脏水井维修计入什么科目呀 营业外支出还是管理费用呀 4000元