您好 计提社保 借:管理费用-单位社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
老师好,公司交社保时可以这样做,借管理费用-社保,其他应付款-个人社保,贷银行存款吗
老师好,公司交社保时可以这样做,借管理费用-社保,其他应付款-个人社保,贷银行存款吗 然后发工资借应付职工薪酬,贷其他应付款,银行存款,这样吗
我之前计提社保时是:借:管理费用 其他应收款-个人社保 贷:其他应付款-社保局 现在我缴纳社保时可以:借:其他应付款-社保局 贷:银行存款 其他应收款-个人社保 可以吗?
老师好,请我这样的分录对不对?计提社保时:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 交纳时:借:应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷:银行存款
老师好,请我这样的分录对不对?计提社保时:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 交纳时:借:应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷:银行存款 发放工资时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应该收款 这样对吗?
老师,新的所得税预缴申报表中应付实付职工薪酬是填写1到9月的累计数对吧?
老师,季度申报企业所得税申报表里面的,计入成本的工资薪金和实际发放的工资薪金的金额能填一样吗?
老师好,电子税务局中,财务报表前几天已申报了,今天申报所得税季报时,季末从业人数 、季末资产总额都自动跳出来了。我想问 这个季末从业人数是从哪里取数的?谢谢
高新技术企业,研发部门领取原材料用于研发的会计分录?
印花税申报错了,已经缴款了,怎么办?
请问老师,出口退税采购专票上的商品名称、数量、单位和报关单保持一致,开具发票时大类选哪个不会影响吧,比如商品名称是货架,大类选机器人或搬运设备这样
老师,利润表里面的管理费用是三个月的加起来填写还是就写九月份的本期金额就可以呀
老师,怎么自己解除公司办税员和开票员,不再公司干了,公可也没招人
老师,有一比款项发票收到了,到没有支付的流水,是不是必须要补流水呢
无偿划转股权资本公积盈余公积不够冲怎么办?