借:财政补助结余 贷:财政补助结转 结余在借方余额,表示财政赤字

请问财政补助结转出现红字,怎么做会计分录转入财政补助结余
老师你好年终清理结算后资金结存小于财政补助结转是什么原因?会计分录怎么做?
2021年终, G 省财政总预算会计与所属 H 市财政进行年终结算。经计算,应给予所属 H 市财政结算补助款项245000元,相应适用“一般性转移支付﹣一结算补助支出”预算科目。请为 G 省财政总预算会计编制相关会计分录。
1.年末,事业单位预算会计将”上级补助预算收入”科目本年发生额结转入()科目 A.财政拨款结转 B.财政拨款结余 c.非财政拨款结转 D.其他结余
本单位是财政补助收入,分开项目资金和日常办公经费,由于财政困难,将项目经费转为日常办公支出,分录如何写?借:财政补助结转-基本支出-办公经费;贷:财政补助结转-项目支出。这样可以吗?
我按照收付实现制度做的内账老板说跟他自己核算的不一样怎么办?
老师:一退休人员,在单位签了劳务协议,工资是定了每月5000元,每月不用代扣个税吧
老师,请问我们公司与运输公司想签这样一个合同:就是运输公司帮我们运送砂石料,我们与运输公司签合同的时候写运送砂石料含运费,不含运输车的夭然气费,然后天然气费由我们公司直接付给天然气公司可以吗?(董孝彬老师)
要注销的公司,1月没有任何业务往来,2月收到应收款,1月这帐还要做吗?
我们招聘的主播与我公司签订劳务合同,每次支付出去的金额都几百几千等,那1000以下的不用给我们开发票也能税前扣除了吗
@朴老师,老师我们要按合同预付20%给对方开发票,但对方买的是设备这种怎么开票?
一般项目验收的时候是按照申报书上的人员确认人工费用的吧,是不是项目验收的时候人员少于申报数量也是可以的吧
年末 利润分配 借方余额怎么处理
1月发生业务收入17205,开票17205, 实际收到钱16780,相差425,说是2024年多付的425,以前的都清帐了,应收~ -425 做其他应付款~股东了,现在那425 怎么搞
老师,我想问一下,我们给别人开票,没有业务,返钱怎么返的稍微合理一点?金额很大