你好!没有库存吗?贷方可以计入实收资本科目下核算

现在做内账,以前主要我以是流水账,从我接手时是半路,什么数据都没有,只有期初库存现金,银行卡期初,别的都没有,所以期初数据怎么把它设置成平的呢?
之前是小规模纳税人,一直做的是内帐,没有合理票据,然后现在开业四年了,要转一般纳税人,要建账,餐饮行业,期初数不知道怎么弄,现在只知道一个银行存款的余额期初数,其他的都没有数据,怎么下手
老师,请教,一下,我新接手一家公司,我要建账,但是我只有期初现金和银行存款,没有其他数据,我期初设置的时候,我只在资产里填了银行和现金,点击保存的时候提示不平衡,那我还需要在哪里填数呢?
老师,您好,我们现在建账,期初数据只有银行存款,应付账款,应收账款,报表不平,老板以前的数据都没有,这个怎么办哦
您好,我使用的是亿企代帐,接手了一家从21年5月开始建账的公司的账,没有期初数据只提供了银行流水和发票,问客服也说都是新建账没有期初数据,想结转损益的时候会显示期初金额试算不平衡,这样我需要调账吗还是直接结转损益呢
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
有库存,还有其他要注意的没有呢
你好!固定资产,往来帐最好都核对一下