你好,这个社保公司的部分,借管理费用--社保费,贷应付职工薪--社保费,个人部分是公司负担的吗
老师您好!公司员工这月没有工资,但有社保,这怎么处理呢?
您好!公司员工这月没有工资,但有社保,这怎么处理呢?
这个月我们公司有个员工的因请假工资为0,但是有社保,工资0减掉个人承担的社保部分,实发工资为负的,本月账务怎么处理,下个月怎么账务处理
老师,您好: 我想问下,公司员工休产假,没有发工资,公司给员工承担了全部社保公积金,这个工资表以及账务要怎么处理
公司有三个员工,都交了社保,但是都没有发工资,申报个税怎么处理呢
老师您好,请问洒水车是否需要缴纳车辆购置税
老师,个体户应纳税所得额不超200万减半增收,是季度可以享受吗
老师,我最近找了个工作,一个地方,一个老板开了2个店,一个是36间房的酒店,一个是4000多平米的卖厂,就招了一个会计,酒店一周去一次,主要再卖场,我咋感觉每天特别累,忙不完。琐事一堆,开票,付款,做账内账,外账。我想提出来。不接酒店了。
老师好 想问下 去年的一笔收入 按照未开票收入入账 今年要求补开发票 请问如何做账呢
老师,我们公司给别人公司3486的租赁费,他们让我们那税点,一个点,是什么意思
你好你好,我是小微企业,科技局的一个研发项目,专款专用,剩余部分自筹。这些分录怎么做?
假如说前面确认递延所得税资产就是贷方是其他综合收益。但是后面应有余额是递延所得税负债也就是递延所得税费用。 那前面这个其他综合收益要怎么办呢?需要冲掉吗?还是说就直接确认这个应有余额的递延所得税负债这个数呢?感觉这个数也不太对呀。
有限合伙公司成立下属有限公司,注册资金有限合伙公司要一次性投入到下属有限公司,还是可以分批次存入注册资金
老师,请问开的发票是免税的,那我做账要体现税额吗?
老师好!请教:企业半路建账的话需要收集之前的业务财务数据吗?注册实缴资金科目要不要加上呢
个人部分暂时公司垫付,后期收回,或者到某月有工资时从工资中扣可以吗?
庄老师麻烦看下哦!
你好,这样可以的,缴交时,借应付职工薪--社保费,其他应收款--个人社保费,贷银行存款