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老师,我这边电费的专用发票,记了应交税费-应交增值税-进项税,然后销售也没有销项税,这个进项税月底还要转出来吗?

2020-05-03 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-05-03 17:55

这个不用转出,直接申报留抵的增值税,最后在增值税主表中形成留抵的增值税。

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这个不用转出,直接申报留抵的增值税,最后在增值税主表中形成留抵的增值税。
2020-05-03
您好,肯定开票的这个算是收的钱肯定给开票
2021-12-15
你好,那样也是可以的
2021-01-29
对的,同学,你的理解是正确的
2024-01-11
同学您好,不需要转。如果当地有强制留抵退税的事情,没有销项就尽量不要认证。
2023-03-26
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