你好 分录 是对的 写贷方就是蓝字 要是写借方就是红字

我有个购买航天税盘的费用在4月份已经分录了,借:管理费用 贷:库存现金。因为发生在3月份,当月没有增值税需要缴纳。现在四月份有增值税了我想要抵扣,我做的分录是借:应交税费减免税款 贷:管理费用 但是贷方显示红字,怎么办呢?
老师你好,我们公司9月份有应交增值税37.31,用金税盘抵了37.31 收电费,做借银行存款,贷主营业务收入,贷应交税费-应交增值税37.31 购买金税盘 借管理费用440元,贷现金440, 抵扣时借应交税费-应交增值税37.31 贷管理费用-37.31 这个月的增值税交完了,没有余额对吗 我们是一小规模纳税人 我看税务局网站上增值税减免那块有402.69的余额,以后在有税款接着抵扣,但账上是没有这个数字的
老师,11月份交了2021年的金税盘维护费280,银行支付。方式会计录了比,借管理费用,贷银行存款分录。这个月我把发票打印出来了,记上借应交税费增值税免税款,贷,管理费用。管理费用出现了负数怎么办?
老师,请教个问题,我在报9月份的增值税时(一般纳税人)有机票没有计算填列在进项那,也没有计算抵扣,机票在9月也入了账,做了管理费用-差旅费。现在发现,可不可以在11月份的时候,做一笔红冲的分录,借:管理费用-差旅费 -20000 贷:库存现金 -2000,然后11月报增值税的时候再正常计算抵扣,做账的时候,借:管理费用-差旅费 18348.62 应交税费-应交增值税(进项) 1651.38 贷:库存现金 20000
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
我说的是贷方管理费用显示红字
不对 写贷方要用蓝字