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请问一下,房地产公司,老项目预收发票开出,会计分录,借银行存款,贷预收账款 当缴纳增值税预交百分之三,时会计分录如何做? 附加税费又如何做分录?

2020-05-09 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-09 10:24

借:应交税费——预交增值税 税金及附加   贷:银行存款

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快账用户9818 追问 2020-05-09 12:11

这样混在一起了,与开出不动产发票 老师,能新增一个科目有吗? 如递延

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齐红老师 解答 2020-05-09 12:19

请问您是指什么混在一起了?

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借:应交税费——预交增值税 税金及附加   贷:银行存款
2020-05-09
你好;     预缴的直接做 :借应交税费-应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加-   应交增值税- 个人所得税- 企业所得税 ;贷银行存款。  借税金及附加-印花税贷银行存款 ;   到时你企业所得税计提做 :借 所得税费用贷应交税费-应交企业所得税  ;      应交税费 所得税借贷方自动抵减。 差额缴纳即可  
2022-04-08
你好;              1. 是的  2.       那你 收款的时候你收入 符合要求了吗 。 如果 符合了直接做 借:银行存款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税  ; 就不用走预收账款处理的  
2022-01-06
学员你好,一般来说确认收入可以三年分摊,但是增值税开票就发生了纳税义务,就需要缴纳增值税
2022-01-17
正常确认收入 冲销预收 借:预收 贷:主营 应交税费
2022-09-19
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