您好 可以在汇算时做以前年度损益调整

小规模纳税人,自查发现2019年8月漏申报一笔收入,加上漏申报的收入当季度应该缴纳增值税,是否可以在汇算时做以前年度损益调整
请问:发现一笔去年4月和今年3月的收入漏开票了,那做营业外收入是不是借:以前年度损益调整,贷:营业外收入?还要申报增值税吗
2023年1月至10月是小规模纳税人,11月升级为一般纳税人。现在做汇算清缴时出现当年增值税申报收入与汇算清缴的收入不一致。经过检查当年增值税申报收入不包括小规模纳税人时期的收入。汇算清缴时怎么调整?
发现2021年一笔5万的维修费未入账,可以在2024年做以前年度损益,然后申报2024年汇算清缴是纳税调整最下边其他那调减吗
小规模,因自查调历史申报表(一年前的报表),导致前期的报表收入超500万。那么转一般纳税人起算时间是什么时候?例如2021.3季度-2022.2季度累计超500。那么以前2022.2季度后按小规模申报的增值税又是否需要调整?
我们是一般纳税人,二月份开的发票,三月份冲红的,为什么我的额度没有恢复?目前我还是二月份的额度。
有收入,支出票据未收到,怎么做帐
老师,小公司租的房子的房租没有发票可以吗?
郭老师,什么情况下法人的其他应付款数据大,之前的账上余额,没有明细
一家企业从去年十月开始嗯陆续有开几张票出去。然后从来没做账电子税务局申报的时候都是零申报。然后在今年春节的时候我突然接到一张二十几万的那个嗯采购合同。嗯票到现在都没有收齐那这种情况要如何做账?
建筑服务行业开工后收到的预收款产生增值税纳税义务吗,比如收到10万,必须开具10万的发票给对方吗
兼职员工报个税是报劳务报酬吗
是不是全国的电子税务总局都差不多。操作方式一样
老师你好,2022年3月我公司收到款项743600元,未开票,按无票收入申报了企业所得税,增值税按0元申报。2022年12月该笔业务开具发票,增值税申报时填报错误错误,将税额701509.43元,税额 42090.57元按负数填报,2026年税务稽查发现问题,本年度是否只需将销项税额通过以前年度损益调整就可以?
公司租赁的房屋签订了租赁合同,用电合同,电费合同交不交印花税