同学,你好,做个管理费用其他
老师,我上个月买的东西,对方给我开票了,我也做账了,钱我是次月给的,本月如何做账?会计分录如何做?是借:相关科目 贷:应付账款吗?我给了钱的这个月银行打出来的单子我又该怎样做账呢?
上两个月别人在我们公司购买了商品,支付了货款3500元,我上个月做了账,这个月他让我给他开发票,然后他们转了3500到我们公账,我们又把这3500给回他现金了,我现在改怎么做这次的分录
老师,我们的一个客户上个月续租,然后我们给对方开了发票,这个月对方要部分退租呢,这个时候如何处理呢,上个月开的票我已经做账
我给别人开发票,19980.49元,上月挂了应收账款,这个月少给我们一分钱。这个差的一分怎么处理,如何做账走分录
老师,上个月做的应收账款625,发票开的也是625,这个月给钱时少给了5元,这5元也要不回来了,怎么做分录?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
双2/3是什么意思 解释一下吧
公司收到个人所得税代扣代缴手续费,需要开发票对吗
老师:新公司怎样设置科目
请问老师;税局提示,费用率变动异常。请问影响费用率变动的因素有哪些?该怎样向税局解释?谢谢!
老师我去年调了减了一笔收入,不应该调,现在需要调回我应该怎么做
老师您好,我想咨询一下,就是建筑行业被挂靠公司用的那个挂靠用的是专门的挂靠软件还是自己手动做的那个表格呢
什么情况下一定要过度应付职工新酬的,过度应付职工薪酬的是不是一定要报个税,如果分不出每人发放多少金额呢
好的,谢谢老师
同学你好,不客气的