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我给别人开发票,19980.49元,上月挂了应收账款,这个月少给我们一分钱。这个差的一分怎么处理,如何做账走分录

2020-11-04 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-04 09:58

同学,你好,做个管理费用其他

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快账用户1207 追问 2020-11-04 09:59

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-04 10:02

同学你好,不客气的

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相关问题讨论
同学,你好,做个管理费用其他
2020-11-04
您好同学,少给的这5块钱就记入到营业外支出。
2020-11-16
你好的工人是你们的员工吗?
2023-12-18
那么你这个是两笔的 借:应收票据 贷:应收账款 别人划转钱是 借:其他应收款/应收账款 贷:银行存款
2023-09-16
你好,这个你要以你们的名义报关,在税务局看来就是你们卖出去的。 你如果没有进来的发票,这种就需要交税。
2025-04-22
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