你好,不需要付这个增值税,可以入公司成本,减少企业所得税的,

我是收票企业,原来酒店可以开增值税专用发票,总金额1000元。现在酒店开免税发票总金额还是1000元,那我不是不能抵进项税,我的成本就高了吗?
现在酒店开的是免税字样增值税普票,那我出差住酒店后,还早给酒店付这个增值税吗?我的公司能免税吗
我酒店是综合型酒店兼营住宿和餐饮业务,在国家出台了疫情期间生活服务免征增值税政策后,考虑到公司的实际经营模式,可以放弃享受住宿服务免税政策,只享受餐饮服务免税政策吗?
老师,住酒店,现金支付了,然后开了增值税发票,这样可以的吗
如果我从农民那儿得到一个初级农产品的免税发票,我现在把从农民那儿买的蔬菜配送给一个酒店,酒店要我开增值税专用发票给他,不准我开免税发票给他,那我得到的那个免税发票计算得到的进项税额可以抵扣吗?
老师,有张发票我抵扣了,现在又红冲了,现在红字发票我怎么记凭证
老师,请问我们接了一个劳务承包,现在又分包给了另外一家公司,但是这个项目是异地的,需要备案和预缴吗
光伏安装开税票是开13个点还是9个点
老师好,今年2026年1月1日起房屋租赁从5%降为3%。我们与幼儿园订立合同,从25年6月开始收租金到次年的9月止。合同约定每年12月3 1日前收取租金,但对方迟迟不愿交,直到26年1月21日才分两次交完,对于这种跨两个年度,又恰逢税务局降税,我们该如何开票,如何申报呢?
老师好 福利费按14%取值 还有就是最低值 按哪个数字来取的 我忘了
老师,是增值税法后劳务分包只有简易征收后才按差额开票吗
老师,我是民办非企业,私立学校,收取学费收入免增值税,2025年9月份开具免税发票19638250,这个是2025年9月份招生收入,但是9月份税务局让我们补申报2018-2014这几年超计划招收部分学生学费收入的增值税,超出计划部分含税收入是3978500,不含税收入3753301.89元,增值税225198.11,附表一第9列19栏应填多少
老师,您好,我们买了一批电脑,总计十几万,单价低于5000,不留残值可以吗
老师,我一月份计提的工资,2月份没发。那我报个税工资数字要不要写上去?我三月份一起发两个月工资,数字怎么填写?
老师,电子发票现在单张没有额度了是吗