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再咨询一下,上月月末计提了一笔物业费。 借:管理费用 贷:其它应付款, 但收到发票报销时,我又做了 借:管理费用 贷:银行存款 是不是错了?该如何调整?

2020-05-29 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-29 15:50

你好,是错了 更正分录 借,其他应付款 正数 借,管理费用 负数

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快账用户4496 追问 2020-05-29 15:53

再做一笔分录吗?还是直接改凭证?

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齐红老师 解答 2020-05-29 15:58

你好, 但收到发票报销时,我又做了 借:管理费用 贷:银行存款 您这个分录已经记账了么?

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快账用户4496 追问 2020-05-29 16:00

是的已经记了

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快账用户4496 追问 2020-05-29 16:03

这样报销的时候与其它单据一起报销了

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齐红老师 解答 2020-05-29 16:05

你好,如果已经记账了 做 更正分录 借,其他应付款 正数 借,管理费用 负数 这笔分录就可以

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你好,是错了 更正分录 借,其他应付款 正数 借,管理费用 负数
2020-05-29
同学你好,钱付了,没收到发票,应该借:其他应收款,贷:银行存款,等下月收到发票时,再借:管理费用,借:应交税费-进项税,贷:其他应收款。
2021-05-15
同学你好 这个写乙方就行了
2021-12-07
借应付职工薪酬社保,借管理费用社保,负数 借管理费用社保,贷应付职工薪酬社保。
2022-10-17
可先冲销3月的暂估分录,再做有票的管理费用分录
2022-07-14
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