你好 则,企业当月计入“应交税费——应交增值税(销项税额)”为()元。——20*200*13%

某增值税一般纳税人,增值税率13%,甲产品每件售价200元(不含税),9月对外销售100件,用于集体福利10件,用于在建工程10件,对外捐赠10件,则,企业当月计入“应交税费——应交增值税(销项税额)”为()元。
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2022年8月18日向A公司销售其生产的儿童自行车200件,每件商品的单价是100元(不含增值税),每件商品的成本是60元,由于是成批销售,甲公司给予A公司10%的优惠,则甲公司应确认的应收账款的金额是
(二)中兴公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,消费税税率10%,库存材料按照实际成本核算,本月发生以下业务:(50分)(10分)3.本月在建工程领用甲材料一批用于职工集体福利设施建设,价值50000元,承担的增值税为6500元。(10分)4.本月销售应税消费品A产品300件,取得销售收入30万元,款项收到。(10分)5.计算并结转本期应交增值税。(10分)
(13)将甲产品100件(每件成本400元,每件不含税对外售价600元)用于本企业职工个人福利。(14)将丁产品1000件(每件成本700元,不含税对外售价1000元)用于分配股利。(15)将购买的原材料A用于对外投资,其实际成本为150000元,投资协议价200000元,并开具增值税专用发票。(16)将丁产品100件(每件成本700元,不含税对外售价1000元)无偿送给关系单位。
甲公司为增值税一般纳税人,2021年9月将新研制的产品1000件赠送给顾客试用,生产成本为100元/件,无同类产品销售价格,已知增值税税率为13%,成本利润率为10%.计算甲公司该笔业务增值税销项税额为()元
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
公司开的幼儿园,购买书包入什么科目,购买装饰画,等又入什么科目?
老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
陆运出口有报关单吗,收到的报关单上仅供核对的
请问个人注册了公司,再注册个体户,电商税怎么交的呢,这种情况下,这个人已经是核定征收的吗,他的个体户,交税只要不超过季度30万都是免税的吧,那这个个体户的个人所得税需要交吗,印花税这些呢
老师外币入资,是以从资本金账户当天转入人民币账户作为实收资本的数据吗?谢谢
你好,应计入销项税额=(100+10+10)×200×13%
老师,是20乘以200再乘以百分之13吗
你好,应计入销项税额=(100 加上10 加上10)×200×13%