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老师,我不懂12月9日支付了电费,在手工账应付账款明细账借方记了35000,到12月27日分配电费35000,那我要记贷方35000吗

2020-06-30 20:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-06-30 20:11

你好 是的 分配电费就记贷方了。

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快账用户6416 追问 2020-06-30 20:17

那计入应付账款明细账三栏式手工账,怎么记?是12月9日记借应付账款35000,然后12月27日记贷应付账款35000吗?那不是应付账款为0吗

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齐红老师 解答 2020-06-30 20:20

你好 是的 因为已经付了,就应该是0的。

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快账用户6416 追问 2020-06-30 20:24

不是很懂?因为明明支付了35000,为什么为0,为什么期初余额不变,不应该扣35000吗

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齐红老师 解答 2020-06-30 20:26

你好 支付了这35000,不是你们本来需要支付的吗?就是分配了电费。银行存款是扣了35000.

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快账用户6416 追问 2020-06-30 20:28

但是登手工账,一借一贷,为0,相当于没扣35000,我该怎么记账

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齐红老师 解答 2020-06-30 20:31

你好 银行存款是扣了35000 ,记账根据记账凭证来登记就可以了。

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你好 是的 分配电费就记贷方了。
2020-06-30
你好,12.9怎么做的分录
2020-06-30
您好,是的,贷方记35000,否则借贷不平衡。
2020-06-30
2025 年收到发票时,因为电费之前是预付的,所以贷方应该冲减预付账款,分录如下: 借:应付账款 50000 贷:预付账款 50000 同时,需要根据发票金额重新确认成本或费用,假设发票金额与计提金额一致,分录为: 借:成本 50000 贷:应付账款 50000 如果发票金额与计提金额不一致,还需要对成本或费用进行调整。
2025-04-08
您好 借:开发成本-开发间接费用 借方红字 借:银行存款 借方蓝字 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字
2022-05-26
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