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想咨询关于加计扣除的问题,上次刘老师的会计分录没有问题,但是,领用加计扣除减少了我的成本。而且一张发票不好折分进项税,我可不可 以账务上不作处理,在增值税报表上体现就好了

想咨询关于加计扣除的问题,上次刘老师的会计分录没有问题,但是,领用加计扣除减少了我的成本。而且一张发票不好折分进项税,我可不可 以账务上不作处理,在增值税报表上体现就好了
想咨询关于加计扣除的问题,上次刘老师的会计分录没有问题,但是,领用加计扣除减少了我的成本。而且一张发票不好折分进项税,我可不可 以账务上不作处理,在增值税报表上体现就好了
2020-07-31 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-07-31 12:05

这个账务处理和申报表需要同时体现,否则会存在账实不符,有税务风险。

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相关问题讨论
这个账务处理和申报表需要同时体现,否则会存在账实不符,有税务风险。
2020-07-31
你好!采购时按照专用发票税额或收购发票*9%的金额,计入进项税额。实际领用时再进行加计抵扣,这部分冲减“生产成本”,这个是合理的,也属于二次的价税分离。
2020-07-31
你好!不好拆分的话加计扣除部分记录你们的营业外。
2020-07-31
借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 需要抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
2022-01-11
这个加计声明是每年一份就要上传电子税务局。原则上没写声明不享受,那实际不符合,税局也认同的话。这样什么是可以的。主要是当地税局同意你享受这个优惠政策
2021-11-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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