开票金额填写在对应的税率栏,预缴的填写在预缴栏对应的预缴增值税

你好,请问我们外经劳务公司,税控盘里开具发票税额200852.11元,在项目所在地预交税款200852.10元,请问这增值税申报的时候怎么填写?
老师好!建筑公司本月外地预交了税款,现在开了发票,发现进项税额大于销项税额,下月初不用缴纳增值税,想问老师外地预交的增值税和附加税怎么处理?可以在下次申报时填在“已交税款”里面抵减吗?
你好,我们是一家建筑公司,跨区经营,需要在项目所在地预交2%的增值税,但是我们平时没交,在公司所在地申报时,申报表又填了已预缴!然后项目完工了我们才在项目所在地一次预交2%的增值税!请问这有什么税务风险嘛
老师您好,我们是一般纳税人,房地产开发公司,上月开始开出含税发票的,请问报税的增值税填报流程是怎么个报法呢?我是:主、附加税费申报那里填好 了进项的发票数据,请问增值税预缴申报里面还需要填写吗?以前没开过销售发票时,就是在预缴申报那里填写的
老师好,请问发生异地工程项目,我在注册地税务局开具外经证,3季度发票也开了,在4季度报税的时候正常申报缴纳税款,请问怎样才能把税款交到工程发生地的税务局?
差1分钱要补交么
要的,点申报缴款就可以了,最后一分钱不扣钱