预缴的可以抵减的

老师,我们是房地产公司,所有缴纳的房款都进了预收账款了,然后再从预收转收入。我想的是预收了款项,又是房款,该给国家预交增值税和附加,该怎么办
老师,我开增值税发票的我交增值税,然后预交的房款的也缴税,可是,重复了。做账的会计做账的时候把交的房款放进预收账款里面了,我预收交了增,可是我开票了,我开票也交增。不就重复了吗?
预收了工程款,但没开票,我需要预交增值税吗?如果交的话我报税时填表4预交税款那里吗?
老师您好,请问我们公司出租房子,预收到了未来两年的房租收入,发票也开了,请问做账的时候,是不是先把增值税交了,然后收入的话按月确认?
老师请问下,我们上月做了无票收入,但已申报增值税,这个月又开票给的对方,是跨区域房租,我们这个月需不需要报预交增值税,如果申报预交增值税会不会重复交税?》
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?