你好,同学。 收入和成本这些是按含税还是不含税金额确认的
内账计提下个月要交的税费,怎么写分录,在有内账报表里应交税金余额变负数该怎么调 请完整的写出来
#提问#老师!我6月计提的各种税钱,7月也全部扣缴完?应该说应交税费科目是平的啊?报表里为啥显示的资产负债表(应交税费是负数-0.01)啥意思?我看了下余额表怎么显示的进项税额多0.01是不是这里出了问题?应该怎么调整呢?
老师,我想请问您一下,审计报告出来的时候,审计把调整分录都给我们写好了,我这边调整好以后,怎么样在账上的余额表里面检查所调整的分录是不是正确,需要在余额表里和那个数据做对比呢。我手上有审计报告的。
请问老师我的内帐11.12月之前的应交税费-待抵扣进项税没有设置这个科目导致现在内外帐有这个差数出来,怎么做帐调整好。就我的进项税额有余额出来,怎么做分录平掉它
老师,你好,我看到我的明细账里的应交税费的几个小税总出现了负数,我现在需要调账冲平,需要怎么调,分录怎么写
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
按含税确认的
那你现在 是 借 税金及附加 贷 应交税费 增值税 按要交的做这分录
计提按这个分录计提吗
是的,按这分录处理就可以了