您好,您最好是和客户协商好了回函
急急急!请教各位老师 客户的客户是做出口的,现客户收到函调,因我这边是上游也收到要回函。现问题是,运费一直是客户支付的,客户回的函运费是我们这边支付,我这边按实际回函会对客户有什么影响?
我想问下就是我们客户出口退税被函调了,我们也收到看税务局的函调我们在函调期间会影响其他出口客户退税吗我们有2家客户是进出口企业 有一家因为退税,导致我们公司被函调,现在有另外一家企业也申请退税,退不了税是什么原因呢,老师发票是没有问题的
我司是出口公司,一份合同俄罗斯客户用他的公户支付的一笔30%的定金。然后尾款未付,现在是俄罗斯那边对美金管控封了客户那边的美金账户。(也就是对方公账上无法汇出美金。只能汇人民币。)现在客户问我方有无其他收款账户。我们公司有收人民币的账户。但是客户那边如果用其他公账汇过来,我这边到时候做出口退税怎样才能平账呢?货物只能报一次关,刚好是一条柜子的FOB,无法分开报关
老师你好,就是我们是有出纳和会计岗位的,我这边是会计岗,老师我想问你就是我们有些客户的钱当时收回来的就可以直接做账,但是有些客户是欠的,后面出纳去问客户要钱,客户微信转了,但是出纳需要做什么告诉我这个款已经收到了尼
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师您好,请问一下,公司法人没签劳动合同报销火车票,能抵扣进项税吗?
老师 请问报个税报应发合计还是报实际要发的工资
其他都明白了,就是(1-20%)和(1+10%),为什么要用1呢?
老师您好,想问下五险中只有医疗属于医保吗
老师 老板用自己的钱给公司当备用金,以微信转账的形式 需要什么票据
老师,请问这个四笔如何登手工账?谢谢
本年固定资产原值10万无票入账,本年该固定资产计提折旧4万,那么汇算清缴应该调增多少,填在哪里
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,如果按金融5:1,2024年可以借款多少,利息才能全部扣除
这题涉及的分录给我写一下吧
老师您好,车间生产用的模具是记入固定资产还是制造费用呢
本来是沟通好的,但是对方改了又不跟我们说
请问老师,现在有什么办法补求,我公司账面上运费这一块没有支出
是的,或者您最好是和对方协商一下,或者就说自己开车送过去的
没车啊,布来的
很重,上吨呢
你们单位没有车是吗,没有发票就只能想办法往这上面靠
没有车的
那或者是用自己员工的车送货的
员工有车的也是小车,之前作过这样的解释,税局说提供过路费,这些账上都沒有支出
那您和对方沟通一下,您就按您的实际情况回函,他们也应该尊重事实
我也是这样想的,但是又怕影响客户,到时不付款什么的。唉!谢谢文老师!
不客气,您回之前和他再次确认一下
对方回函时还跟专管员强调了是我方支付运费的,睁眼说瞎话
好的,非常感谢!
还有检查一下购销合同,上面有没有具体的约定
好的,麻烦老师了,感谢!
不客气,这是我们的职责所在!您对我的回复满意的话,麻烦给我好评,谢谢!