你好 那你现在做账 借应交税费-应交增值税 借应交税费-应交城建税贷银行存款。 之前已经走了收入那些分录了吧
这是19年银行代扣代缴的增值税和城建税,当时没有回单没有入账,现在该如何入账
老师有空麻烦帮我看下,这笔账,在我们现实当中是不是还要有入库单和银行回单才能记账,在现实中单单一个增值税专用发票,怎么知道有没有付款有没有入库
6月收到代开的增值税专用发票,已入账。第二月没有抵扣。现在该如何抵扣,怎么处理
我想问下,之前没有做账,但是有产生要交的增值税和城建税,现在在公户扣了,用什么科目做回去比较好?是2021年的增值税,城建税,但是2021年没有做账的和有收入,从2022年4月份开始建账。
小规模纳税人,去年把账从代账公司拿回来做,时任财务没有发现其他应收款—代扣代缴公积金余额有问题,应该有196元的借方余额,现在发现了,需要怎么调整呢?银行账没有问题
请问口碑班今年有10天10夜押题密训和押题卷吗
资产负债表与利润表的勾稽关系:未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润。 请问老师,未分配利润期末数,是资产负债表里的。期初数和净利润本年累计是利润表里的,这样理解对吗?然后那个分配的利润会在利润表体现吗?
老板有一个食品加工厂和3个门店,生产的食品放到门店零售,也对外批发,我应该怎么做账
你填写的申报数据中存在以下风险疑点,请您自查核实。风险疑点详情如下: 风险等级 风险指标 风险扫描提示 填写信息 低 常 营业成本环比变动异 是否准确填写。 “营业成本”较上期变动超过500%,变动幅度大,遇到提交企业所得税季度这个问题怎么操作,企业实际情况
你好,老师,公司用小企业会计准则,5月份申报所得税汇算清缴,调增了未冲销的暂估商品,多交所得税了,这笔做分录借:暂估应付账款,贷:库存商品,借:库存商品,贷:利润分配-未分配利润,现在申报季度所得税资产负债表里面未分配利润期末数减去年初数不等于利润表净利润,这个怎么调整过来
老师您好!制造费用中只有租金,水电费和折旧,没有计提工资,是不是不对的,谢谢!
老师报是先报财务报表啊,还是先报季度企业所得税曹报表啊
我公司是文化传媒公司,租赁服装拍照的。蒙娜丽莎给我们开的摄影服务缴纳印花税吗
你好,老师,缴纳的经营所得税可以做账到费用吗?
老师,小规模增值税的申报表与一般纳税人增值税的申报表的区别是不是抬头上就写着呢
未交增值税吗,附加税还计提吗
你好 附加税要计提 之前19年没有计提吗 如果是一般纳税人的话 你就要做 借应交税费未交增值税 借应交税费-应交城建税贷银行存款。 然后补计提附加税