嗯,这样做就可以的哦
请问,办公室买了绿化的植物。分录怎写?借:管理费用-办公费?贷:银行存款1230元。对吗?
老师,您好,请问收到补助。收到时做分录,借:银行存款 贷:递延收益,实际发生了办公费做分录,借:管理费用 贷:银行存款 ,借:递延收益 贷:管理费用,这些分录对吗?
老师,这是找房子,用来做办工室用的。借:管理费用-办公费2250 贷:银行存款2250,这样做的分录对吗
我做了一笔账是买的党史书籍,我入的是办公费, 借:管理费用办公费, 贷:银行存款 后来这笔钱退汇了,账号不符,我又做了一笔 借:银行存款 贷:管理费用办公费 第二次付款的时候做的分录借:管理费用办公费 贷:银行存款 我做的这个账务对吗老师
老师,我们每个月支付的办公室绿化费可以这样做账吗 借:管理费用-绿化费 贷:其他应付款-绿化公司 借:其他应付款-绿化公司 贷:银行存款
我公司帮其他公司支付银行汇票贴现手续费,有专用发票,怎么做账
老师老板有2个仓储公司,其中一个公司今年注销后发现还有应收没回。就用现在另一个运营的公司应收去冲抵已注销公司的已开发票。但是感觉不对么呐。注销公司按照开票给钱就完了呗,还要用乐达这个公司的应收账单抵。这个公司的应收记账方式:只有做出账单才能知道多少钱。运营的公司是今年新注册的,现在老板让用新公司开24年12月的账单。那会还没这个公司呢。我是不是不应该注上账单时间。
老师,那个学开外经证在那里学
老师,我们公司是建筑公司,有一个入围的项目只有人工和机械,开票是开几个点的
老师,销售折让冲红的发票怎么做账啊,是去年的已经抵扣的了
你好 辛苦老师 求个分录
老师,当月的工资我可以暂时不计提嘛,等次月发放的时做一笔分录,当月发放 当月计提的分录可以吗啊比如:5月发4月工资, 5月摘要写,计提及发放4月工资,借:管理费用 贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银存不?
收到发票冲暂估,是不是就是金额带负号
天猫店的法人个人支付宝与公司支付宝之间能互相借款还款转账吗?是税法不允许还是就是转不了?
你好,公司筹建期投资款是由其他公司户转去新公司账户的怎么做账