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公司5月份开始营业,当时供应商铺货10万我也暂估了10万存商品,谈好是按照实销结款,商品陈列费也按实销扣除8%和损耗,但现在如果每月票折实际收发票金额就跟我原先暂估就有差异了,我每个月都要去调一下账,不知道老师有没有好的账务处理方式

2020-08-09 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-09 10:49

你好,暂估的就是每个月都要调整的,这个是正规做法

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快账用户4480 追问 2020-08-09 10:58

按照实际开票的来调整,有没有说我这个月暂估10万下个月一定要把10万冲平之说,因为我们10万铺货分好几个月销售,而且采购发票又是按实销开的,所以我没法跟之前10万次性冲平,不一次性冲平自己账很难对

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齐红老师 解答 2020-08-09 11:02

一般暂估的话是次月会先把上月暂估冲了,接着再按当月实际情况做正确的

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快账用户4480 追问 2020-08-09 11:47

那我这个是分几个月结的,我总不能每个月都冲一遍吧

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快账用户4480 追问 2020-08-09 11:47

我很头疼

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齐红老师 解答 2020-08-09 11:52

你暂估的就一个10万,那你不就冲一个10万就行了吗?

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快账用户4480 追问 2020-08-09 11:55

但采购发票不是一次性开10万发票,是按照每月实销数量乘以进货价再减去扣点来开票的

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齐红老师 解答 2020-08-09 12:01

这部影响你做账啊,你月初暂估冲了就是没这回事了,然后每个月正常按实际金额做就行了

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快账用户4480 追问 2020-08-09 12:29

那我每个月还得重复暂估,减去结算了的余额再暂估一次

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齐红老师 解答 2020-08-09 12:36

你为什么非要暂估呢?每个月直接按实际的做不可以吗?

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快账用户4480 追问 2020-08-09 12:59

商品在我仓库呀!也只有不暂估这是最简便的了

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快账用户4480 追问 2020-08-09 13:00

我是这么想既然物质在仓库,就要从账上反应出来

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齐红老师 解答 2020-08-09 13:07

你做个备查簿也是一样的

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相关问题讨论
你好,暂估的就是每个月都要调整的,这个是正规做法
2020-08-09
同学你好 没有发票的都要调增 型号不一致不能冲减
2021-03-18
同学你好 暂估的汇算清缴之前没有发票调增就行了
2021-08-05
那就在今年做账务调整,把以前账务处理红冲,做正确分录, 比如:借:生产成本 负数 贷:现金 负数 借:主营业务成本 负数 贷:库存商品 负数 正确分录 借:费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:现金 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2022-12-18
同学你好 这个直接开就可以了 只要总的发票数量是整数就行了
2021-10-28
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