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8月份发现7月份开的一张增值税专用发票,8月份让他重开,这张票的税额怎么办?

2020-08-10 18:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-10 18:17

7月份的发票有误是吗,8月先开红字发票,再开正确的发票,7月的税额正常计算,8月不需要在缴纳了

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快账用户6017 追问 2020-08-10 18:18

我是收到的发票有误,在做账时,这个进项税怎么处理

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齐红老师 解答 2020-08-10 18:19

发票有误,直接退回,不认证这个进项

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7月份的发票有误是吗,8月先开红字发票,再开正确的发票,7月的税额正常计算,8月不需要在缴纳了
2020-08-10
您好, 您按正负相加的金额申报纳税
2020-09-26
报7月份的增值税这个7万要报的。
2025-08-09
建议在做7月份增值税变更
2022-09-15
你好,同学 三季度,就是正数销售额-负数销售额后的金额填写申报 不需要单独处理
2022-10-06
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