你好!是不可以的,数据比对不过去。

7月份没有销项,只有进项,增值税申报表还用填写吗?进项还未认定
7月有销项,进项未认证,请问增值税申报表可不可以手动填上进项税额,8月份再认证
7月份销项10万,待认证进项15万,请问7月份增值税申报表该如何填写?需要缴纳增值税吗?
我8月份开了50万发票出去,7月份没有进项留抵,然后8月份没有认证进项,9月1号再认证发票,还可以抵扣8月的销项税额吗
请问,6月8日认证通过的10份进项税票,进项税额共80000元,请问,在6月11日申报税款所属期为5月的增值税申请表时,上述的进项税额80000元可以填入吗?
老师,员工工伤单位赔付的部分进营业外支出?
老师企业内部想算亏了多少发票,就是按内部的应收发票和应付发票差额按老板规定的点计提费用,这个怎么算才是正确的呢
请问老师,单位是餐厅,组织厨师大赛,给获奖的厨师奖励3万元,请问属于职工教育经费么?需要申报个税么?实际工作中放到工资合并申报歌手贵,还是放到福利费,放到哪个科目更符合要求。
老师:公司今年度账是亏损的,还需要做凭证把本年利润转到利润分配科目中吗
新成立艺术类学校,就一个老师和老板,房子是自己的,这个怎么做费用类的账?
老师,我公司刚开始投入的投资款没做实收资本,做了其他应付,所以没缴印花税这个要怎么处理
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,老板娘说让我注意平时一些快递费用的充值,是否有重复?还有快递费,预存和发货的快递费,看是否有重复?我不太明白什么意思。这我该怎么注意?
个税税局返的申报收入跟光伏上网费用要记在营业外收入还是其他业务收入啊
老师,公司之前有辆车一直没入帐,也没提折旧,现在卖了3000块钱给个人,要通过公司卖,这个怎么办?
老师,甲方用建信融通贷款给我们工程款,但是扣的利息费用扣的我们的钱,这个钱我们怎么做账?还有融资费用也是从我们账户扣的,还给我们开了发票
因为7月份有2笔预收服务费账款,我没有收到合同也没有开具发票,这种情况预收账款需要确认收入吗?
你好!可以先做预收账款,不做收入。
合同没在我这儿,但签订日期是在7月怎么办,有可能是在老板那儿,但他出差了拿不到
你好,这样的话,七月份按收到的确认无票收入。
那这种情况确认收入,且7月份没有认证进项税发票,是不是就得全额缴纳增值税了
你好,你们可以暂估成本啊。
意思是先按收到的进项发票暂估成本,然后8月份认证进项吗?
你好,只能暂估成本,进项税是不可以抵扣的。只影响你们的企业所得税。
现在的问题想是7月份有销项,有进项,但进项未认证,本月申报增值税不想缴纳税款
你好!8月15号申报之前把七月份的进项认证了就可以呀。
那7月份还用走一下应交税费待认证抵扣进项税额分录,8月份认证后在将待认证转进项分录吗?若走一下分录后面认认证进项的这个分录后附什么原始凭证?
你好,未取得发票的话,不可以走待抵扣的。
7月份取得进项发票了,8月份认证的,这个需要走2笔分录吗?
你好,七月份取得的发票可以直接认证的,为什么不抵扣?有多余的可以留着以后月份啊,