你好 你们开的是专票吗 意思 对方汇款的金额小于发票金额 你们是有折让吗
材料供应商到最后结算,他的结算额比现在已开的发票金额小,差额部分是不是可以信息表里面直接填,对方直接红冲差额部分即可
单位领用原材料单价是暂估的只领用了一部分已经结转到库存商品,转主营业务成本,发票来了发现单价不对,那结转到库存商品的成本要更改吗?只领用了一部分还是可以把差额直接调整在原材料,后期领用改变单价就行?
去年采购一批原料,已开发票结算了,现在审计核查后,要退回多结算的部分,可以直接记入营业外收入吗。还是要冲存货成本,供应商不配合,不给开红字发票。
老师,因为2月发放1月员工工资的时候有少发或者多发员工的工资,是因为专项一些信息导致,所以出现小额的个数不一致。差额部分我在3月发2月的工资时直接放在应交部分了,我现在报2月的个税的时候发现其实当时算的也不对,因为这部分不应该放进工资表里面算的,那现在还要补差额,好麻烦,有什么比较妥当的方式时做吗?
老师,我们是建筑工程公司,2022年给对方开具的发票是按照合同金额开的,多开了。现在并不给结算这么多钱,对方怎么把发票在退给我呢?可以直接让对方把多开的部分开红字申请单吗
去年营业成本,做成营业外支出了,那用以前年损益调整,结转到未分配利润中,那这时资产负债表不平,是什么原因
工资表上扣除的个税是年度预扣预缴税额有关还是年度应纳税额
老师,请问利润表上,所得税费用,除了我汇算清缴实际交税的部分,如果我还有递延所得税资产的话,是不是应该加上递延所得税资产这个数啊?
老师,收到餐费发票1500,员工报销的时候只报1200 借:管理费用—业务招待费1500 贷:银行存款1200 那还有300不平,怎么办?
老师好,公司有合同已经履行完义务,但是客户资金紧张,近期不会付我们钱。我们资金压力也大,没有开票,一是客户也不想现在接收我们的开票,二是我们没钱交增值税。但是老板想在报表上体现这笔应收账款,贷方如果目前不确认收入,有什么合适合规的科目可以放吗?
老师您好,有一名员工本来要出差,飞机票都定完了,但是因为突发状况没有去成,产生的退飞机票的费用公司答应给报销,请问这种情况怎么做账?具体的会计分录和记账凭证有哪些?
问题 1.个税(工资薪金所得)是按年度合并计算个人所得税,为什么每个月都要计算个税,是月度公司帮个人预扣预缴,年度汇算清缴的时候再多退少补吗?
老师,看看这道题,请问为什么要乘个8?
老师,为什么这两个不对
为什么个税每月都有预交,且并没有多处取得收入,个税汇算清缴时还需补税呢?
专票 老师 对方开票 我们是购买方
你好 那意思是有优惠金额给你们吗 。那就让对方开折扣发票 或者你们开红字信息 他们开红字发票 来冲 可以
信息表只开折扣部分就可以了吧
你好 折让 是涉及的。 折扣的话 是直接在销售方开票的时候把折扣开发票上面去的