同学,您好,这个多计提的要冲减。借管理费用工资 负数 贷应付职工薪酬 负数。

上个月工资多计提了,下个月发放的时候,多计提的分录如何写?
上月工资计提多了,这个月发放的时候应该怎么写
上个月工资计提少了,没有实际发放的多,这个月多出的金额分录怎么写?
老师,请问在10月份的时候,员工预支了工资,(比如应发工资5000,预支了6000)在发放11月工资的时候,扣了这个多的1000元,那么在10月计提工资,和11月计提工资的时候,要分别计提多少呢?
这个月计提的工资如果是小于或者是大于下个月发放的工资金额,下个月做发放的时候还另外再补提或者红冲多计提的工资部分吗?如果不补提或者红冲多计提的账面上有什么影响吗?
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗