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老师,我们这个月开出去26万的票,成本其实有22万,这个月开来了17万,还有5万下个月开,我这怎么写分录啊

2020-08-13 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-13 14:44

您好。你是商品还是服务,商品是先计入库存商品,在转入主营业务成本。服务是直接计入主营业务成本

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快账用户8617 追问 2020-08-13 14:47

商品,我的意思是还有五万没开票的成本,怎么暂估

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齐红老师 解答 2020-08-13 14:50

借。库存商品,贷应付账款-暂估

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您好。你是商品还是服务,商品是先计入库存商品,在转入主营业务成本。服务是直接计入主营业务成本
2020-08-13
您好 收到次月开具的发票不可以抵扣本月的70万销项税额
2021-04-29
同学你好 对的 是这样申报的
2021-03-30
你好;  你红冲无票收入分录; 在按开票  来计提税费去报税费即可   
2023-02-06
您好!你应该借预付账款17 贷银行存款17 然后借主营业务贷预付账款7
2021-11-08
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