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你好咨询一下如果19年暂估成本500,结转成本也是500汇算清缴没有做调整,现在发票回来是450,这个现在怎么做账?

2020-08-15 20:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-15 20:48

多结转冲掉,借库存商品 50贷以前年度损益调整 50 借以前年度损益调整 50 贷利润分配未分配利润

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齐红老师 解答 2020-08-15 20:49

需要去修改19年汇算清缴表

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快账用户2840 追问 2020-08-15 20:59

但是不涉及主营业务成本吗?还是主营业务成本换以前年度损益科目了

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齐红老师 解答 2020-08-15 21:04

是的,这个 以前年度损益调整,代替主营业务成本

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快账用户2840 追问 2020-08-15 21:55

如果发票回来比暂估的多是不是刚刚那个分录做相反的分录就行

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齐红老师 解答 2020-08-16 06:58

是的,少做补上这个

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多结转冲掉,借库存商品 50贷以前年度损益调整 50 借以前年度损益调整 50 贷利润分配未分配利润
2020-08-15
实际发生了多少 汇算清缴怎么做的
2020-08-15
你好 这500还在暂估的成本上放着就可以了。
2020-08-16
如果调整了借主营业务成本贷银行存款,如果没有调整,把发票放到去年的凭证后面。
2020-08-18
同学,你好 成本今年进来账怎么做啊? 之前暂估的分录,做负数,然后根据发票重新做帐
2024-04-29
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