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老师,我接手一个公司,未交增值税的余额和次月交的增值税对不上(账上的少了1000多元)分录怎么做 (可以借原材料 贷应交-应交增值税-未交增值税)

2020-08-16 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-16 15:39

你好 需要查找原因才可以做分录的。

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快账用户9901 追问 2020-08-16 15:41

老师问题是2011年成立的,我找过了,没有找到

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齐红老师 解答 2020-08-16 15:43

你好 那就借 利润分配-未分配利润 贷 应交税费-应交增值税-未交增值税

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快账用户9901 追问 2020-08-16 15:51

老师,那账上的进项多了(账上与实际不符),怎么处理?也可以用上面的方法吗

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齐红老师 解答 2020-08-16 15:52

你好 需要先找原因,实在找不出来原因才用这个方法的。

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相关问题讨论
你好 需要查找原因才可以做分录的。
2020-08-16
同学你好 不对的 应该继续保留这个余额在“应交税金-未交增值税”的贷方,直到下一次需要缴纳增值税时,再从该余额中抵扣。
2024-04-10
借主营业务收入 应交税费应交增值税销项, 贷银行存款 借应交税费,应交增值税,转出未交增值税 贷应交税费应交增值税销项。 借未交增值税, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2024-04-10
你好,要按照上面分录做处理,
2020-06-19
您好,月末结转增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳税费 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-09-05
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