你好 对方给你开负数吗
我司应付账款尾款,由于供应商违约就没有支付了,但是前期我们发票已经入账了,请问是做营业外收入吗,要缴税吗,还是前期按比例做进项转出?
请问认证的进项怎么转出 比如发票认证了 借工程施工53.1应交税费-带认证进项税6.9贷:应付账款55营业外收入5由于只需要开55但是 供应商开多了5元 我们之间款项已付清,供应商也不重开 本来应该抵扣6.33 其中的0.57不抵扣 请问不抵扣的分录怎么做?
公司内账,前期应收应付都是对完账就入了账,没有做税金那部分,现在进销税都是单独做的, 问题1:请问我要怎么做才能在账上体现每个月开票产生的进销项税金,分录怎么做? 问题2:前期入货款分录是 借原材料, 贷应付账款 问题2:我司这种货款跟税金分开录的情况,税金是不是不合适做到应付账款里面了,因为前面应付账款已经含税了。
请问老师,我公司有一笔三年前的挂账应付款项,如果不再支付了,是否可以转入营业外收入。已经抵扣的增值税是否需要进项税额转出?
老师,你好,请问下,供应商材料有瑕疵,但是我们材料也用了,跟供应商减了价格,付款就少付了,而且他们发票也开了,这样子我们是不是应该做营业外收入呢?还是其他收入?借:应付账款,贷营业外收入对吗
问的问题,不同的老师给了不同的答案,需要一个最合理的解决方法 1,我司与物流公司签订合同,若有货物损失按照采购价赔偿 2,当月发生物流费5万元,由于物流原因产品损毁4千元,物流方答应承担赔偿,在当月费用扣除,实际支付46000元 问题1,物流公司开多少发票给到我司 2,若物流公司开发票是46000元发票合理吗,原因是啥 3,若对方坚定的你付我多少钱,我给你开多少票,没有办法沟通的情况下,应如何处理
老师,为何答案为0.其他债权投资发放现金股利,贷方计入投资收益,怎么可能为0
计划经济体制和市场经济体制,我记得财管上有这个解释,我找不到了,老师帮忙回忆一下在哪一章?
销货退回,当月开不了红字发票,下月开红字发票。销售方当月需要暂估的会计分录怎么做?
农产品的抵扣不是按9%或者10%吗?他这里为什么是13%了。这里是不是有一个什么规定?
工人急用钱预付八月,又要预付九月工资
销货退回,当月开不了红字发票,下月开红字发票。销售方会计分录怎么做?
老师,供应商是个体经营户,发货是这家个体经营部发货的,付款的那家公司是他们合作的一家鸡厂。收款账户是这家鸡厂的公司,做账的话,应付账款挂供应商的名称,应该挂哪个?
老师,麻烦看一下计算分析题第2题的第(2)问,明明是总额法,我的答案是错的吗?
老师,新股东入股10万,资金股10%,技术股5%,这是啥意思啊?
没有,对方违约了,对方也没有给我们开负数,我们也不用再支付尾款了
不支付的做营业外收入 其他的正常做
营业外收入要缴纳增值税吗
你好 不需要交增值税的