你好,借;应交税费—应交增值税(销项税额)80,应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20,贷;应交税费—应交增值税(进项税额)100
老师,增值税进项大于销项,比如进项100 销项80 这个月抵扣完以后怎么做账
老师,月末增值税进项税额大于销项税额,抵扣后剩余的进项税怎么做账啊
本月进项大于销账 进项票都可以认证吧 不影响以后抵扣进项税吧 以后开票直到进项抵完吗 具体分录怎么做的?
老师好!比如当月销项100,进项80,然后是属于服务行业进项可以加计抵减10%,最后应交增值税是多少,分录怎么做,企业会计准则情况下
老师,每个月要交的增值税可以详细讲一下分录吗,比如销项大于进项,进项大于销项,以及有上个月留底的增值税都分别怎么做分录
税款合计22600元,增值税税率13%,增值税是多少
老师汇算清缴完亏损额能跟正常第四季度年末亏损一样的数吗
将摊销过的正使用的蒸汽管路1500元、已经损坏的压缩空气管路1500元结转入产品成本,请编制摊销分录。蒸汽管路是周转材料
将摊销过的正使用的蒸汽管路1500元、已经损坏的压缩空气管路1500元结转入产品成本,请编制摊销分录。
老师新开业医院,第一年亏损80万,税务能查吗
云南白药小柴胡颗粒的哪个阶段的生命周期
老师,我们第一年医院汇算清缴,亏80万,能查我们吗
老师,是所有消费品进口的时候缴纳增值税的计税价格都要加上消费税吗
老师我们一年申报,所得税汇算清缴,我们是亏损,营业收入小于营业成本没事吧
老师,我们公司购买一项专利,次月全部卖出,请问一下,我购买专利的进项票能不能直接计入主营业务成本,次月(卖出)销售出去这边直接确认收入了?