你好!是借管理费用 贷应付职工薪酬——职工教育经费。
老师 麻烦问下用于职工专业继续教育的费用是计入办公费还是应付职工薪酬-职工教育经费科目?
老师 用于职工教育方面的费用是不是记入应付职工薪酬-职工教育经费科目?期末结转到管理费用中去?
请问职教教育费过渡到应付职工薪酬-职工教育经费科目吗?还是直接做借:管理费用,贷:银行存款
我发现管理费用年末里面职工教育经费是1619.58元, 应付职工薪酬-职工教育经费年末是1623.80元。平时这样账务处理。这是一张专票,月末的时候又进项税额转出。如果这两个数不平,应该怎么调整呢? 借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-教育经费 借:应付职工薪酬-教育经费 贷:银存
老师计提职工教育经费是用 应付职工薪酬-计提的职工教育经费这个科目吗
老师好,转股手续应该找什么机构来核定资产?
小规模纳税人,打钩的地方怎么没有看到申报信息,我想查之前的纳税情况在哪里能查到
请问老师,加盟国外一个品牌汉堡店面积有150平米,注册什么类型的企业?个体户还是公司呢?
老师 经营所得税怎么做账
你好,如果加工一些半成品食材销售,请问每日加工报表怎么做,要体现原材料进项,加工耗用,原材料出成率,每批产品出品率。
商品入库统计表中品种与入库单不一致,以什么为准?
老师个人给村上干活开发票在电子税务局上能代开吗?开劳务吗
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,您好。我在给一家商业公司代账,他是一个二房东,出租办公用房。我已经在电子税务局里面,自开了专票给租客。现在专票开出来了以后,是不是马上就要在电子税务局里面,另行申报印花税,还是等下个月和增值税,企业所得税这几个主税,一起申报,谢谢。
这是结转吗?
你好!这个是发生的时候,然后再支付就借应付职工薪酬——职工教育经费。贷银行存款。
应该先发生 再结转吧?
麻烦老师看下 是不是这样的
你好!可以的。最终的结果是一样的。