你好,是可以开红字发票冲回的。
老师好,2019年的普通发票,客户给退了回来 不知道当时为什么能开免税发票,现在可以红冲吗?
老师请问三年前的业务了当时客户给钱了我们也给开发票了开的是普通发票,现在业务没做成客户要退款,我是直接给开负数发票就可以吗?给客户一联。原来开的发票还需要收回吗
给客户开电子普通发票有两年了,现在需要我们给他冲红重新开具增值税专用发票。但是我们不知道对方有没有进行报销,如果直接给客户冲红电子普票重开专票会有风险吗 我担心如果客户已经报销过了,再冲红重开票,以后他们公司发现了会来找我们麻烦
老师去年8月份开错发票,9月份退回来重新给他们开了一笔,老板不知道退回来的发票要红冲,到今年4月份我去开了去年8月份退回来发票做红冲,报年报的时候今年红冲去年的发票可不可以抵扣
你好,我在2022年4月给客户开了一张发票,现在他要退回来,让我重新开2023年的发票,时间太长了,还夸年,能红冲吗?
注会会很难考吗,一年备考3科通过率大不
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。第三张是方宁老师的教案
同样都是现金捐赠,为何一个确认捐赠收入,一个不能确认捐赠收入?
麻烦老师看一下,第三题的第三小问,我算出来始终等于5,答案给的20,麻烦老师解答一下!
老师!怎么判断哪个方案适合谁?
你好老师,这个应交税费应交增值税进项税额,和应交税费应交增值税销项税额,进项税额转出余额,怎么对冲掉呢
老板嫌未分配利润太多,怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
老师,发票到货没到怎么入账?
老师可以给我讲解下这个第四题吗?
用来勾选出口退税的,不小心勾成进项抵扣了,次月才发现怎么办
问题是,2019年第一季,有按3%交增值税
你好!你们不是开的免税发票吗?
就是不明白当时的会计是怎么报税的
开成免税发票是不对的
报税的时候,电子税务局与税控盘不是要进行数据比较嘛
你好,因为是错的,所以现在可以开红字发票冲回。
也不知道为报税就成功了
那交了3%的增值税,要怎么办?
今年第三季度的增值税报表,我应该怎么填?
你好!当初怎么申报的,查查申报表
增值税附表,应税行为(3%征收率)计税销售额计算,不含税销售额,填了504199.3元
像这事,是不是得找税管员
这前按3%的税率征的税,现在因疫情,开的是1#的增值税发票,这差2个点,怎么弄
你好,是的,需要和你们专管员沟通一下。