你好,可能存在要退钱做收入相反分录 借;主营业务收入,应交税费——应交增值税,贷;银行存款等科目

老师,您好!请问一下,房地产公司,售出去的房子面积和购房合同有面积差,可能存在要退钱,这个账应该怎么做?
老师,您好!请问一下,房地产公司,售出去的房子面积和购房合同有面积差,可能存在要退钱,这个账应该怎么做?
老师,您好!请问一下,房地产公司,售出去的房子面积和购房合同有面积差,可能存在要退钱,全额发票已经开了,税款已经交了,这个账应该怎么做?
老师您好,请问一下,我们公司和对方合作开发房产,我们出地,对方出资金,设立一个共管户。现在出现一个问题,分房产的时候我们公司,少分得了一部分房产,这部分房产还没有销售,现在对方公司从共管户里面划一部分钱过来我们一般户作为补偿,该怎么入账呢?两个账户都在我们公司账套里面提现。
您好老师,我想问一下我是房地产公司,这个月我们退款客户2023年5月份提取公积金当时分录是 借:银行存款~95000 贷:预收账款~客户姓名~95000 现在这笔钱有退到公积金中心的账款这个怎么分录
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,可是这些税都已经交了,怎么办? 全额发票也已经开了
你好,需要根据退钱情况开具负数发票,抵扣正数发票的应纳税额
冲红吗?冲需要发票号码和代码呀? 会把整个数据冲掉
你好,退款了需要开具负数发票,开具负数发票需要发票号码和代码 可以部分红冲的
可以部分冲红是吗?
你好,是的,可以部分红冲的
我还没操作过部分冲红的
你好,与正常申请红字发票是一样的,只是金额是部分的红冲金额,而不是全部的金额
好的,我试一下来,老师你操作过吗?
你好,操作过部分红冲发票的
房地产公司土地价款抵减增值税,分录有错吗? 我月末要不要结转未交增值税? 借:应交税费一应交增值税 (销项税额抵减) 贷:主营业务成本 这样的的分录错了吗? 怎么结转损益会红色数字?
你好,房地产公司土地价款抵减增值税分录是 借;开发成本,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款 月末需要根据销项税额,进项税额做相应的结转分录 结转损益会红色数字(可能是之前有冲销成本)