你好,你这是给我的追问吗
有关系的,我们有汽车销售公司和汽车运输公司两个 ,而客户是和我们汽车销售公司签订的销售合同,我们再跟一级代理商签订的销售合同 ,一级代理上开出机动车销售统一发票给到我们的运输公司 ,客户挂靠在我们运输公司
江老师,车主买车肯定要付我们钱呀 然后我们再到汽车代理商那里去购买 汽车代理商在开给我们运输公司机动车销售统一发票 因为要挂靠在我们运输公司
我们帮国外的公司销售货物,然后我们找了一家运输公司,我们之间签订了合同,运输公司帮我们运输和清关,对方运输公司负责缴纳进口增值税,但只给我们开收据,能入账吗?
老师,我们销售货物,然后跟客户签订合同,货物单价300由我们开具发票,运输费90由车队直接开票给客户,客户付运输费给我们,我们只是代收,后面会支付给车队,这样这个90跟我们是不是没有关系的,实际我们只有300的收入。
我们是新成立的运输公司,然后找了一家汽车销售公司预定了一批汽车,合同约定分期付款,款项付完后,再过户给运输公司,所以,目前车辆的所有权在销售公司,使用权在运输公司,这个账该怎么出?要不要先入固定资产?
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
我这是给汪老师的追问哦
那你前面要带上汪老师的名字重新提问,然后我给她说下哦
好的,谢谢
我给老师说下,看到你的提问了