可以 但是不可以税前扣除
老师,你好,我想请问一下我们是运输物流企业,去年10月成为一般纳税人,我可以把2018、2019年取得的购买保险的普票现在入账里面做成本吗?之前这些票一直都没有入账。
老师,我想问一下我们前两年交的房租,由于是从个人那里转租的,房租发票一直没有去开,今年我们达成协议,去税务局开票的税金各承担一半,现在把发票开出来了,我们实际是付了两年的房租+一半的税金,这些都直接算是我的成本,房租的一部分吗?还有就是这是我们前两年的房租,我可以直接分摊到今年吗?做在今年的账里面吗?
您好,老师!我公司为物流企业,20年的7月至12月的运输票由于各种原因没有开出电子发票,而是在2021年的1月份把9个车的20年7至12月的运输票一次开出来了,请问老师,现在我可以把这些运输票入到1月份的成本吗?
老师 我们是个体户查账征收,季度申报个人经营所得,季度申报之前我们是没有进项票的,因为要等到最后一个月完才知道开了多少票,进多少成本票回来,一般我都是在前2个月做账里面做暂估入库,后面发票回来再冲销,请问一直这么做有风险吗?
老师,你好!我现在有个问题,想请教一下你,我们公司在做一个项目,然后从供应商那买了一些材料,但我们的材料还没有付款,供应商也没有给我们开发票,可是把这些材料从厂家运到工地上的运费我们1月份已经支付过了,运输公司也开了发票给我们,我想问一下,我这笔运输费应该怎么做账?我想做到原材料里去,但材料的票和款都没有,我做到管理费用里去吧,以后又不能结转到主营业务成本里去了?
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
老师,我们公司承包学校食堂,学校要求把食材成本多做一些,我们能不能做呢
老师,我们个税申报是按计提的工资申报的,发放是次月,这月的所得税报表应付职工薪酬应发数我可不可以填1-9月的计提数,实发填12-8月的
老师,公司组织的活动,奖金以现金红包发给得奖者,那应该怎么走流程取出现金?是出纳去取还是打给公司个人取出来?
老师每月正常交税,进项大于销项资产负债表应交税费是负数有风险吗?
怎样理解已进项控销项,进来一吨货物含税12500,卖出去含税价是16500,按税负1%交税,那本月能开出去多少不含税金额,剩余还有多少没开。老师求计算过程
怎样理解已进项控销项,进来一吨货物含税12500,卖出去含税价是16500,按税负1%交税,那本月能开出去多少不含税金额,剩余还有多少没开。老师求计算过程
老师,你说的税前扣除是指的哪一块呢老师
抵扣所得税 成本抵扣利润的
但是这个是我们前几年真实发生的也不可以税前扣除吗?
bukyq当年就应该做账抵扣
那就是说我如果当年发生这些成本费用当时入账了,那么我现在来抵扣成本费用这些的话就可以税前抵扣,如果现在才入账的话就会没什么意义,是不可以减掉利润的,对吗?
你好 是的 现在做账是为了账实相符
之前不是有个可以抵扣前5年亏损,我这种情况不是吗?
你没有在本年度申报 税务局怎么知道你们亏损有增加
哦哦,老师,我当年的是可以补进去的,也可以正常税前扣除吗?
你好 当年的可以 没有问题
好的,非常感谢老师
不用客气的 应该的